那您现在属于被挂靠靠方,您就是给挂靠方开成本票材料费,人工费,机械费这些。
老师我想问下,我们公司挂靠到人家做建筑的,我们给人家开出去的材料专票是13个点,挂靠公司开出去的发票是9个点。另外我们开给她们的劳务专票是3个点,现在挂靠方说我们还要补6个点的税,这种合理吗
我们是建筑企业。一般纳税人。然后没有资质挂靠了一个有资质的建筑公司在搞装修,供应商开给我们公司材料发票,我们到时候可以开给挂靠公司材料费发票嘛。相当于买进卖出。这样合理吗
我们是煤矿生产企业井下施工井下施工,我们没有施工的资质,然后挂靠的一个建筑公司,现在的问题是我用现金购进的原材料供应商,然后原材料到了,入库单还有材料发票并且材料发票的名头是被挂靠单位,我想问我该怎样做账怎样做会计分录?我想问材料的发票的名头为什么是被挂靠方,然后被挂靠企业应该给我们开材料发票对吗?开发票的货物名称应该写什么,麻烦给我详细的解说一下。感谢感谢
老师你好,我们公司是施工方,给挂靠的公司开发票,对方要求开成本发票总共占92%,材料发票开52%,劳务开30%机械开10%,我想问一下材料发票是怎么开呢?我们平常收进来的发票都是七零八碎的,之前记账我们入的是工程施工材料费。
老师你好,我们公司是做装修的,之前老板接业务的时候说的是总包,结果做到一半对方说我们公司没得资质,让我们挂靠其他公司,之前进来的材料发票我们都是记入的工程施工材料费,但是我们现在开发票出去全是开的材料发票,请问这个怎么处理呢,一开始我以为咱们以后开发票是开建筑服务装修费,结果挂靠了别人现在开的全是材料发票给挂靠公司。
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
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老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
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如果前面认为自己做的时候发票开错的 如果前面认为自己做的时候发票开错的可以红冲。
发票倒是没开错,进来的材料发票都是各种材料发票,我们做账记入的工程施工材料费,没有记入库存。我想说这种是不是不对?
是直接领用的,这样也可以的,咱们属于挂靠方,咱就是做内账就行了。
老师的意思我们还是记入工程施工材料费吗,就不管了吗?
你好 是的 可以这样的 你是记内账 记成本是可以的
我们也是外账的,用公司给对方开票的得嘛
因为之前进来的发票都是各种各样材料,记入库存也很麻烦,而且老板给挂靠公司只是开的几种品类,现在12月进来的发票我都不知道应该怎么记入了。
那到底是挂靠还是说用你名对外经营的这两个不一样?
你前面不说是挂靠其他公司了吗。
可能我表达得不是很清楚,这样的就是我们给挂靠公司开成本材料发票,但是我们进来的材料发票我记入的工程施工材料费里面,这样记是不是错了?
这样不算错呀,就是你属于挂靠的,你自己做内账也可以这样计入成本的行。
我们是挂靠方,需要给被挂靠方提供材料发票,相当于我们和被挂靠方就是一个提供商品货物的关系嘛。我们自己收到的材料发票这样记入也没错吗?
因为你是挂靠方是以被挂靠方名义对外经营的,所以你开回来的材料费人工费,这些都是要开背跨靠方的名称的发票。 我们只是做内账。
不管挂不挂靠,可能我说多意思也没说清楚,就是之前是工程行为,因为某些原因现在需要转成销售行为,进来的发票记入的科目是不是要发生变化?
如果你是销售行为,比如说销售材料的,那你就不计入工程施工了,你是正常确认收入结转成本。
我是根据你的提问来回复的。
那因为已经记入了工程类,请问怎么处理化解?
把原来错误的红冲,然后按照正确的确认收入结转成本。