你好,最好调整一下,出现负数的你重分类。
预付帐款借方余额-84851,应付帐款贷方余额46592.92,资产负债表上预付款项和应付款项怎么填写,搞不清了
预付帐款期末余额借方负86051,应付账款期末余额贷方45387.93 资产负债表中的预付帐款栏填多少 应付账款栏填多少
老师:应付帐款期末借方余额的话,我可以负债表应付帐款填负数吗?不调整到预付款余额
老师好!资产负债表上预付账款出现负数,是将供应商期末余额表中的预付账款和应付账款的借方余额相加得数作为预付账款填列数,对吗?
资产负债表中应付账款那一栏的数字为啥是应付账款期末贷方余额+预付账款期末贷方余额+预付账款期末借方余额
请问公司申请专利权记什么科目?每月要摊销吗?摊销几年?
老师您好。2024年汇算调增了702元,在调整报表的“跨期抵扣”列式。这702元,2025年汇算要调减,请问2025的账目怎么做,才不会造成汇算退税
Usd/1286/总价,产品a$3000.产品b$2000,外销发票上产品的开票金额应该按哪个金去开?
老师好,跨区域预交增值税和附加税,该怎么做账呢?
请问个体户法人要交社保,需要做工资流水,申报工薪个税么?
#提问#我们公司有电商业务,在外边请了一个主播签订劳务合同,然后每个月5500元工资给对方报个税按照劳务报酬收入项目申报,到第二年个税年度汇算的时候,该主播是否可以享受每年6万的减除费用,还有专项附加扣除呢
第一个选项,如果没有约定,垫资人可以要求付款方从违约付款之日支付垫子款的利息么
年收入10万,应交个税3814,已交2324,应补1500元。这个1500元,是多少收入呢,怎么算呢
私立医院,医保部分怎么做账,从开始到结尾
老师,我们是买母婴食品的,开发票的时候可以不开具体品项,就开食品行吗
全部调到预付的话,那应付那就为0了?跟帐表不一致?
你好,这是重分类,这个没有关系
那不调可不可以,每次调过跟财务软件的负债表不一致
你好,主要是他影响你的资产的数据,你的资产不得填写企业所得税资产里面的。