您好同学,可以转到公司名下,写设备在公司名下,可以计提折旧,作为费用,可以抵减收入,在法人名下,相当于公司租赁的法人的,按说法人应该去税务局代开发票给公司,公司把费用付给法人 也算是费用发票,也可以抵减收入
公司名下无机械设备,实际上机械设备是买的二手的并且购买时也没有相应的发票,请问这种情况要开租赁机械发票出去的话要怎么处理?
我是一家机械设备租赁公司,属于小规模,公司名下没有设备,设备是在公司成立以前买的,第一种情况,设备在法人或者股东名下,这种需要把设备转到公司名下不?第二种情况,设备没在法人或者公司名下。这2种情况怎么做税务筹划?
一家机械设备租赁公司,小规模,公司名下法人名下股东名下都没得设备,平时在开租赁发票给客户,这种情况有哪些风险,怎么筹划?
几个人合伙买设备开公司,法人是别的股东,别的股东都不在公司,如法人以公司名义贷款这类的,但后期无力还款,那我们这些股东要怎么办?才能预先防范这种情况呢?
老师老板之前和别人合伙买个设备,发票开的是他伙计的,但是现在老板把剩下的钱给他伙计了等于现在设备变成老板的了我们想入账但是没有发票,像这种情况我们要怎么合理的把设备走到我们公司名下
老师,我们公司采购货物,付的运费转给了员工,员工又把钱转转给物流公司司机,这个怎么做账?先做预支费用?拿发票来报销?还是怎样做账比较好一点?
1.甲公司不属于投资性主体,其持有乙公司60%的股权,持有丙公司40%的股权;乙公司属于投资性主体,持有丙公司30%的股权,持有丁公司70%的股权,持有成公司55%的股权,其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素,纳入甲公司合并财务报表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老师你好,我们用A公司租了一栋楼,分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务,分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗?有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点?
老师我们老板在公司没有开支,到出差的补助需要怎样做账
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
设备在股东名下呢,这种怎么筹划
让股东开发票给您们,你们入账作为费用 ,让股东去代开发票
可以用融资租赁筹划不,这样需要开发票不?
股东可以当作固定资产投资到公司不,这种需要开发票不
可以投资的,但是固定资产投资,还得估价,还得去工商提交手续,因为这是实际出资呀 还得交纳印花税
可以用融资租赁筹资不,
那个挺复杂的,还有个问题是也是要开发票的呀
就是说基本都要发票才可以作为成本,在公司名下就计提折旧
对呀,是这么个问题