你好,15万是年度利润总额吗?

申报第4季度所得税纳税申报表时。第10项实际利润为15万,那么小微企业减免所得税额应该为多少?是2.25%吗?
请问假如下个月申报第四季度企业所得税时,我们是一般纳税人,也符合小微条件,假如第四季度利润表累计利润是10万,那上传税务纳税申报表时,是会自动按小微规定的标准来自动减免应纳税所得额是吗?就是10*0.25*0.20来交企业所得税?
申报年度企业所得税申报表,基础信息表资产总额5600万元,人数102人,应纳税所得额92万,是否小型微利企业,勾了否。但是A107040 减免所得税优惠明细表第一行符合条件的小型微利企业减免所得税额有数据,自动调出,不能改,这是为什么
请问2024年第一季度企业所得税应税额为15万,在申报季度企业所得税时有以前年度亏损抵减即本次申报企业所得税不需要缴税,那么会计帐务处理需要按本季度利润15万计提应缴企业所得税费吗?
小微企业,填报企业所得税,假设第二季度累计收入、成本、利润250(1-6月),按照第二季度的应纳所得税额=100*25%*20%+150*50%*20%=20,第一季度应纳所得税额=100*25%*20%=5万,那么当期我应缴纳的所得税额=20-5=15万是吗?
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
15万是减去以前年度亏损后的利润。
你好,5万是减去以前年度亏损后的利润,小微企业减免所得税额=15万*25%—15万*2.5%
比如说利润总额是16万,以前年度亏损是1万。
你好,15万是减去以前年度亏损后的利润,小微企业减免所得税额=15万*25%—15万*2.5% (是针对这个回复有什么疑问吗)
我就是想知道减免的所得税额是怎么来的?
你好 小微企业减免所得税额=15万*25%—15万*2.5% 15万*25%,这个是没有减免之前需要缴纳的所得税 15万*2.5%,这个是减免之后实际需要缴纳的所得税 两者的差额,就是减免的所得税
我记得100万以下是5%,现在又减半了是吧?变成2.5%了。
你好,2021年开始就减半了
那么就是100万以下2.5%,100万到300万是5%,300万以上是25%是吗?
你好,符合小型微利企业条件 应纳税所得额低于100万,税率是2.5%,应纳税所得额在100万到300万之间是10% 如果不符合,是按25%
那就只是在100万里面有减半,10%还是原来一样。
你好,是的,是这样的