您好 请问土地上正在建造不动产吗

公司购买的土地,作为无形资产入账。有一部分土地已经建设,无形资产的累计摊销是计入在建工程吗?另外一部分还没有建设的土地累计摊销是计入管理费用还是在建工程?
公司购买的土地,作为无形资产入账。有一部分土地已经建设,无形资产的累计摊销是计入在建工程吗?另外一部分还没有建设的土地累计摊销是计入管理费用还是在建工程?
摊销土地使用权的无形资产, 借在建工程,贷累计摊销,是符合会计准则的吗。因为我现在在审计,我在想这做账对不对?
老师,请问取得土地使用权用于自身项目建设,1.计借:无形资产,贷:银行存款;2.目前是建造期,期间的摊销可以借:在建工程,贷:累计摊销;3.竣工后借:管理费用,贷:累计摊销,4.同时借:固定资产,贷:在建工程;以上处理对吗?请问是不是只有建造期的摊销可以资本化,计入固定资产成本,剩余的无形资产账面价值不能计入,继续按无形资产计提摊销呢
我摊销的是土地,之前走的在建工程,后来走的管理费用,需要做一笔要借在建工程贷固定资产(把之前在在建工程摊销的转入固定资产)累计摊销科目不动,之后还是管理费用贷累计摊销是吗,无形资产在在建工程科目摊销,后来转入固定资产以后折旧是吗,之后摊销走管理费用,???
老师,社保基数调整,需要补缴1-9月份调整部分,因为涉及有已经离职的人员,且补缴数额较小,如果公司全部承担费用,账面怎么做?
老师,这里怎么更改?
老师,两套账合并是新建一个账套录期初余额吗?
你好 老师 我们去年还是个体户核定征收 业务描述:货是去年卖出去的,也已经开了发票,那个时候核定征收,就没有做账,昨天收到货款,怎么入账比较合理?
老师,做合并报表是调期初余额吗?
董效彬老师接下把 董效彬老师接下把 怎么引入工时呢?工时是怎么来的呢?
咨询服务行业计提员工工资是否借主营业务成本,贷应付职工薪酬(金额是未扣社保金额)。待发放工资时,借应付职工薪酬贷银行存款其他应收款个人社保
从资产负债表看企业亏损多少的话,是不是用期末余额减去期初余额呢
老师,三季度的企业所得税申报表更新了,要填入职工薪酬,第一栏已计入成本的职工薪酬包含员工福利和工资和社保的计提数吗?也就是科目余额表的应付职工薪酬一级科目贷方数? 第二栏实际支付给职工的应付职工薪酬,是填入科目余额表的应付职工薪酬的二级科目职工薪酬的借方数吗?今年1月发去年12月工资,包含去年12月份的实发工资吗?
还没有发的工资在哪个科目看啊
是的,已经获得了不动产权证。
那建造期间的这样写分录正确的