借,业务活动费用20000 贷,银行存款20000 借,其他应收款 贷,业务活动费用3000 借,事业支出20000 贷,资金结存20000
老师,我想问问年中支付一笔费用20000元,已开发票下账,年底得退回来3000元,收据已开,但是钱没有到账,请问如何做这几笔分录呢,事业单位平行记账
1.甲公司2019年3月31日银行存款日记账的余额为5400000元,银行转来对账单的余额为8300000元。经逐笔核对,发现以下未达账项:(1)企业送存转账支票6000000元,并已登记银行存款增加,但银行尚未记账。(2)企业开出转账支票4500000元,并已登记银行存款减少,但持票单位尚未到银行办理转账,银行尚未记账。(3)企业委托银行代收某公司购货款4800000元,银行已收妥并登记入账,但企业尚未收到收款通知,尚未记账。(4)银行代企业支付电话费400000元,银行已登记企业银行存款减少,但企业未收到银行付款通知,尚未记账。请根据资料的内容回答以下问题:(10分)企业中产生未达账项的情形有哪些?(4分)(2)请编制甲公司银行余额调节表(每空0.5分,共6分)
您好老师,我想问一下国际业务,比如我们收外国客户20000美元,实际到账19980美元,说是中间行扣手续费20美元,这笔手续费记入财务费用吗?刚才打电话问开户行,开户行说不是他们扣的,也没有发票,也没有回单,那记手续费可以吗?还需要纳税调增吗?
老师咨询个问题,我们单位有一笔2万元的预付账款,款支付已挂帐。现在对方把发票开过来报销,本来是做下账处理的,但是出纳不知道又给这家单位支付了2万元,我现在是怎么做账?是正常做账 借: 主营业务收入,应交税费 贷:银行存款 等对方把款退回来再做 借:银行存款, 贷:预付账款 这样做账可以吗?谢谢
您好老师,我们的财务软件是2025年5月才开始建账的,但是公司已经经营6年了,从5月开始才用财务软件记账而已,那比如6月里有2024年的退款,又不是真的退,客人是去年的产品没有用拿来退掉换6月份卖的新品,这种情况我该怎么做分录?比如产品一共6000元,客人3000用了去年的退款换购,3000元支付的现金,6月又没有真实的收到那3000元,是去年收的,可我们是5月建账的,去年的账根本没时间补。这样分录该怎么做合适呢?是不是借:实际收的钱,贷:主营业务收入(辅助核算产品名)呢???
外经证已报验未反馈如何处理避免公司受影响
老师请问小规模开具农产品3个点专票是按免税缴纳还是3个点缴纳增值税
老师,累计的季节性停工损失费需要一次性结转到复产后的第一个月里吗?
请问抖音达人帮卖货,抖音平台给开票,但达人不开票给我们,怎么办?
请问,到公司上班,公司交2个月社保,解聘失业了,可以申请失业金吗?
老师好,请问门诊开给患者的中草药发票,“项目名称”处应该开具“中草药”还是需要开具各种中草药的名称呢?比如黄芪、茯苓等?
老师好,公司欠老板2000万,可以随时还款吗 涉及到税务问题吗
你好,老师,这个是书本上的例题,贷方是不是不对啊,应该是贷方正数或者借方负数吧?
老师,配件库存的周转率怎么计算
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,否则差评谢谢,个人也可以在税企通代开发票吗?
好厉害老师,请问第二年年初收回3000元如何记账呢
借,银行存款 嗲,其他应收款 借,资金结存 嗲,财政拨款结余
嗯嗯好老师,如果年底开了一笔收据借其他应收款,贷事业收入,第二年年初收回这笔钱应如何做账呢
借,银行存款 贷,其他应收款 借,资金结存 贷,事业预算收入
老师什么时候要注意使用财政拨款结余年初余额调整这个科目呢
老师如果我年初收到一笔其他收入10000元,我接下来的全年里需要做其他支出给他对应起来吗?
根据你实际的情况来,财务会计是权责发生制,预算会计是收付实现制。
老师预算会计这里年底收支结余是负的正常吗
一般情况下是不会有负数的,除非你占用了其他资金才会存在这种。
老师如果使用的其他资金来支付就不能平行记账了是吗?
那这样子全年的费用能对上吗?
你这个预算会计,她做账本身就是只对那个财政预算资金做处理,如果说不是财政预算资金,你根本就不用做账的呀。
那去年年底转到今年的财政应返还额度呢
直接放到财政应返还额度就行呀,返还的时候你增加你的零余额账户用款额度就行。
用这个资金往外付钱需要平行记账吗
对的对的,就是这个意思。
嗯嗯,老师我年初应返还50万,预算会计收入在去年就记了,今年我用的这笔应财政返还额度平行记账列支,预算会计不是没有收入只有支出吗?
你收到这个的时候,你就是借零余额账户,用款额度贷,财政应返还额度。
老师收入支出结余数是不是就是年底没花了的钱转到其他资金户的财政应返还额度数
对的对的就是这个金额。