借,业务活动费用20000 贷,银行存款20000 借,其他应收款 贷,业务活动费用3000 借,事业支出20000 贷,资金结存20000

老师,我想问问年中支付一笔费用20000元,已开发票下账,年底得退回来3000元,收据已开,但是钱没有到账,请问如何做这几笔分录呢,事业单位平行记账
请问老师,我单位旅游行业本来在2019年邀请作者来我单位考察后,要出一本书的,当时作者已经到了,也给她报销了机票和住宿费大概3000元,2019年做了:借:预付账款3000,贷:银行存款3000。但是因为疫情,作者没有考察完毕,书直到今年2022年也没有出,合同因疫情停止了,2022年做了费用冲了预收,请问老师这部分所得税汇算清缴需要调增吗?
1.甲公司2019年3月31日银行存款日记账的余额为5400000元,银行转来对账单的余额为8300000元。经逐笔核对,发现以下未达账项:(1)企业送存转账支票6000000元,并已登记银行存款增加,但银行尚未记账。(2)企业开出转账支票4500000元,并已登记银行存款减少,但持票单位尚未到银行办理转账,银行尚未记账。(3)企业委托银行代收某公司购货款4800000元,银行已收妥并登记入账,但企业尚未收到收款通知,尚未记账。(4)银行代企业支付电话费400000元,银行已登记企业银行存款减少,但企业未收到银行付款通知,尚未记账。请根据资料的内容回答以下问题:(10分)企业中产生未达账项的情形有哪些?(4分)(2)请编制甲公司银行余额调节表(每空0.5分,共6分)
老师,想请教三个问题,一、服务业行业去年根据签的合同暂估了成本,今年收到发票,怎么做账?二、去年个人在税务局代开提供的成本票,未付款,但去年已做账,今年发现成本票有错误,今年重新以公司的名义开来了,这个要怎么做账呢?三、去年给业务单位开普票请款,事先不知道对方付不了款,但是对方已经明确说明资金原因今年可能都付不了这笔款,因为我们是小规模,老板不想占开票额,所以想开负数,这个该怎么做账?
老师,有个事想请教下哈,是这样现在汇算清缴我才发现2022年有笔分录是:借:管理费用-业务招待费,贷:银行存款,当时是付款了,但是对方没有发票,今年5月开票回来可以吗?如果今年开,就是开普票。然后就是我把今年收到发票(2023年开)放在2022年平账那,不调账也不调整汇算清缴表,可以吗?
老师我们公司贷款给个人合同签的利息收入是到期日收利息还本金并且开票给个人。这样可以吗。
同地址企业,2家共用地址,申请发票该怎么办,有一家不需要发票
老师,房租租赁时间2025.10.15-2026.10.14,房东开具半年度房租发票期间2025.10.15-2026.4.14,在开票时应该是他选择错了,选成1年的租金了(2025.11.4号开具上半年度发票),今天去开剩下半年度2026.4.15-2026.10.14时间的发票开不出来了,这个咋整,25年的发票能作废重开不
老师,我企业是自产农产品中药点,客户交来订购货物5000元定金,定金里的3000元作为货物款,剩余的2000退给他,没有开发票,这怎么做账?
2025年汇算清缴做的时候发现2025年没有高新立项要把图片里面的内容调整,怎么调用什么科目
劳务派遣 按季度开票 一月开了123的发票 开发票时候不能差掉23月的工资社保吗
客户跟我方采购订单总金额是15万,(其中包含了运费5万),客户按照15万付款过来。最后实际发货运费是5.4万,报关单上成交方式是cif,运费是5万,保费4千,按照实际最终运费填列,报关总金额申报的是15万,那这样子的话,运费有相差,该怎么记账呀?
个体能加多少个办税人
压力表税收分类编码是多少?水暖件
老师 汇算清缴 需要退税6000多 不想退 还可以弥补以前年度亏损 咋调整呢
好厉害老师,请问第二年年初收回3000元如何记账呢
借,银行存款 嗲,其他应收款 借,资金结存 嗲,财政拨款结余
嗯嗯好老师,如果年底开了一笔收据借其他应收款,贷事业收入,第二年年初收回这笔钱应如何做账呢
借,银行存款 贷,其他应收款 借,资金结存 贷,事业预算收入
老师什么时候要注意使用财政拨款结余年初余额调整这个科目呢
老师如果我年初收到一笔其他收入10000元,我接下来的全年里需要做其他支出给他对应起来吗?
根据你实际的情况来,财务会计是权责发生制,预算会计是收付实现制。
老师预算会计这里年底收支结余是负的正常吗
一般情况下是不会有负数的,除非你占用了其他资金才会存在这种。
老师如果使用的其他资金来支付就不能平行记账了是吗?
那这样子全年的费用能对上吗?
你这个预算会计,她做账本身就是只对那个财政预算资金做处理,如果说不是财政预算资金,你根本就不用做账的呀。
那去年年底转到今年的财政应返还额度呢
直接放到财政应返还额度就行呀,返还的时候你增加你的零余额账户用款额度就行。
用这个资金往外付钱需要平行记账吗
对的对的,就是这个意思。
嗯嗯,老师我年初应返还50万,预算会计收入在去年就记了,今年我用的这笔应财政返还额度平行记账列支,预算会计不是没有收入只有支出吗?
你收到这个的时候,你就是借零余额账户,用款额度贷,财政应返还额度。
老师收入支出结余数是不是就是年底没花了的钱转到其他资金户的财政应返还额度数
对的对的就是这个金额。