对方只给你提供租赁服务,没有其它的是吗?如果是的话,这个不可以用的。

老师,我们是做招聘推广服务的公司,然后租了一个办公场地,然后现在开了17460的租金发票,然后因为是三个人合租的,实际我们才是5820,但是物业不肯给我们三个人单开,所以租金全部开给我们了,然后另外两家单位把钱全部转给我们公账上,就一起打给物业公司,这样账务怎么处理的,我这个租金入成本还是费用呢
有个物流公司,叫什么物流有限公司,我们租了他们的仓库,付了租金之后他开票给我们是物流服务费,但是我们付的是租金,入的是销售费用-租金,请问这个票能入帐吗,税务是否认可呢?
请问老师,我们公司的库房是一个小的物流公司转租一部分地方给我们的。他们给我们开发票,没有开仓储费的权限。之前我们也不知道,银行回单上写的是仓储费的备注。现在发票项目和付款内容对不上。请问能放在一起做账吗
老师您好,我公司是小规模企业,现在出租了公司仓库,开发票是开仓储服务还是租赁?还有,对方公司要让我们开电费,卫生费,我们可以给他开吗?如果可以开,是企业服务里面吗?还有对方公司在把货物转运到租我们仓库的时候,出现了 运输费 这个费用也要我们出吗?能开发票吗?
我们公司找物业公司租下办公楼,然后租给租户。现在租户付给我们水电费,我们开票给他们,是开物业管理服务中的企业管理服务_水电费服务吗?这个也可以免增值税吗?小规模的公司
老师,假设我们公司2024年年底利润总额再加上减去永久性差异的因素,最终调整完后应纳税所得额是150万,我们是小微企业,则计提所得税费用7.5万元,借所得税费用贷应交企业所得税,,,等到2025年5月因为2024年年底一笔计提的费用没有收到发票,费用5000元,这个时候我们纳税调增5000,补税250元,做借递延所得税资产250元贷应交企业所得税250元,再借应交企业所得税250元,贷银行250元,,假设我们2025年6月收到了发票进行追补,收到退税,分录是不是直接借银行250元,贷递延所得税资产250元,这样不是
小规模纳税人可以接受3个点专票吗
老师有个这样的问题,公司做个人的房屋代扣代缴的个税,我的分录是这样子的,借:其他应收款-个人所得税 贷:银行存款 收回个税的时候,借:银行存款 贷:其他应收款,是这样可以吗?没有通过应交税费,个税。
老师,公司的门面房对外出租,都涉及什么税,一部分自用的房产,一部分对外出租的,房产税我该如何申报
老师,公司是认缴制,现在实收资本还没有齐全,可以分配利润吗?
老师,应付股利如何做分录中间还有代扣代缴的个税
老师好,软件•固定资产管理系统,这个应该放哪里
刘艳红老师,我已经把剩下的写完了,你帮忙看下是不是对的
老师,产生的所得税可以弥补企业几年的亏损啊
老师问下,公司收到的保险公司理赔款这个是入营业外收入然后不交增值税了对吧,公司是一般纳税人
他只是租了仓库给我,每月我付他租金,能用吗
不可以的,需要退回去重新开。他说没有这个经营范围,如果没有的话,问下税务局能贴偶然业务,允许自己开发票吧。
是我们问税务还是说让他们问税局
让他们自己问他税务局
就是他们一定得开租金给我们,我才能入帐咯
对的 开租赁的发票
好的,谢谢老师。
不小心点错了
不用客气,工作愉快。