你好:转出 借:预付账款 错误金额 贷:银行存款 退回 借:银行存款 贷:预付账款 错误金额 再转: 借:预付账款 正确金额 贷:银行存款

请问老师,我公司收到客户款9万多,但对方没有用公户给我们转款,用个人账户转过来的,我们已经给对方开了发票了,那现在我们有必要把这笔款退回在让从公户转过来吗
老师,我们通过对公转账支付了一笔保险费,但是对方给我的发票与转账金额不一致,我问了好像有1800是车船税,这个没有发票吗?要怎么做账呢
请问我们没有收到发票,我们却通过对公转账给对方转过去了,而且还转错金额,发生退回金额,再重新转账的,要怎么做分录呢?
老师好有家客户给我们转钱金额转错了我们要从公户原路退回,请问怎么做账呢?没开发票,直接公对公转的
请问老师,我们公司购进的货物,对方开具了进项发票,但是货款没有通过对公账户转账,是直接微信转账的,且之后也不会通过对公转给对方,转账的记录是微信个人,不是经营收款码,这种情况怎么做账务处理呢
老师,问下,我们公司的法人的老公老公,每次在公司没钱的时候,都会转钱给公司,他说这算是投资款。那这算投资款吗?是可以认为是股东的吗?
A公司和B公司是甲公司的股东,A公司占股25%,B公司占股75%,A公司注册资金100万B公司注册资金200万,甲公司注册自己500万,那么请问实缴资金甲公司注册自己的时候A公司出资125万,B公司出资375万,AB两家公司出资都高于A和B公司的公司注册资金,这样也可以实缴资金到位对吧?是先A公司注册资金到位100万,再B公司注册资金到位200万,然后再分别A和B公司打投资款到甲公司注册资金到位500万吗?
购买隐私商品误开票到公司,换开后,公司在税务系统上能看到已充红发票的商品信息吗
麻烦问下老师,税务局让我们补交以前年度超计划招生收入增值税附加税款,12月份跟税务局沟通过以后他让我们直接修改9月份报表缴纳,完税凭证对该税种所属期是9月份,缴纳时间是12月份,就这样申报缴纳了,但是2026年1月份增值税主表出来上期未缴增值税-225198.11元,怎么让这个负数消除,我去修改9月份报表,带不出来附加税了
老师,请问一下,我们公司是生产加工企业,员工都在工地上班,发工资的时候是不是一定要员工签名呢?平时工资都是从银行转账,员工可以不用签名吗?(董孝彬老师)
季报填的资产负债表,就是本季最后一个月的资产负债表吗
年终奖和工资转账可以一起转吗
增值税预缴3个点的交成2个点了,怎么办
老师,公司资产报废或者资产出售要哪些单据入账?
老师,如果老板的奖金14万,他不填专项附加扣除,个税大概是多少?怎么算的
可不可直接出应付账款呢
如果你之前跟这个公司一直走的应付,那么这次也可以直接挂应付。
没跟这个公司走过账的
也可以直接挂应付,应付预付这两个,看你平时的习惯。