借:银行存款 财务费用-贴现利息 贷:应收账款

老师好,我想咨询一下,我们收到一张承兑汇票,没有在银行贴现,转给了一家贴现公司,收了一定的手续费,然后把剩余的钱又返给我们公户。这种操作合理?还有这种情况又该怎么做账?
就是我们公司有去年有一张那个银行承兑票,但是承兑期没到,但是我们公司就是找了一个,中间就是找了一个中间人,帮我们把这个钱给提前取出来,然后转到,我们老板个人账上去,但是现在对方给票的这家公司要求我们开票给他,现在我们能开吗。
老师请问下我们公司把现金从银行转100万给另一家公司,另一家公司将同等面值的100万银行承兑汇票转给我们,实际是做互换没有实际业务发生只是帮他们把承兑接收过来帮对方环节资金困难,这样可行吗?有没有税务风险?涉不涉及发票?
请问我们给老板另一家公司转出一张承兑,对方给我们去掉了贴现转现金过来,这种情况怎么做账呢,两家公司有经济往来发生的
老师你好,我想问一下,公司收到一张银行承兑汇票,公司把它转给另一家公司贴现,贴现公司把原金额全部打回公司,贴现利息是老板私下里转给他们,这样的会计分录怎么写?有没有什么违法的行为?
老师,请问下,是不是除了国家规定的一级科目,二级三级四级,都可以随便自己设置?
老师,请问下物业公司收的停车费,需要开几个点呢
一般纳税人上规企业。做内账的时候,应收应付需要按价税分离记分录吗?
请问专项附加扣除子女义务教育能扣多少?
老师,请问一下我们公司没钱的时候,股东有时把1万,2万,5万这样转进来,股东没钱了,又转出去,经常频繁的转进连出,这样子会有什么风险吗?(董孝彬老师)
出口企业,进项发票是1月开具,报关单是2月收到,那我进项发票什么时候勾选,是出口退税类勾选吗?
老师,请问明天个税能扣税吗?不需要税收滞纳金吧
以前年度社保没做计提,缴纳月份做的借管理费用 贷银行存款,25年1-12月缴纳社保40万,这社保属期是24年12月份-25年11月份的,26年1月份缴纳了3万社保,1月份开始要做社保计提了,想问一下老师25年所得税汇算职工薪酬里的账载金额和实际金额分别应该填多少
进项发票是1月开具,部分已经在2月销售,报关单也是2月,已经开具销项发票,如果我3月要退税,是在2月就勾选进项发票,3月初再申报增值税吗
#提问#老师,去年开了3张发票,1000元,2000元和5000元,由于价格调整多开了1500,发票怎么处理
那转出承兑怎么做账呢
借:应收账款 贷:应收票据
先做上述一,还是先做上述二分录呢
先做后边的那个哈