你好,计入成本过度科目中,最好是劳务成本

老师,我们给对方提供技术服务,服务暂未完成,但我们相对应的上游客户把发票开给我了我要怎么记账,就是合同约定我们提供技术服务,要提供几颗样品,我们还没提供,因为我们提供的技术服务需要找上游客户给做工艺,所以上游客户给我开来了发票,正常如果我们给下游提供完服务我会把这个费用计入到主营业务成本,但现在没提供完服务我也没确认收入,那要计入哪里?
老师,我们公司提供技术服务,主要是派人去提供,成本主要是人的薪酬。客户和我们次月确认结算,我们也是次月开发票给客户。这种情况下财务做账上和税务申报上,收入这块怎么平衡呢?
老师,我们公司现在跟客户签了一份合同。合同的意思是,我们公司给对方提供一套设备。条件是对方必须要接受我们公司提供的一切服务,比如技术支持,数据维护等,3年,每年要给我们支付相应的服务费。3年后,这套设备就送给对方。(这套公司是直接放到对方公司的)。我想问的是,我们对公方直接给对方开技术服务发票。那设备怎么结转成本。跟着技术服务出去的。按发货单,直接结转成本,可以吗
老师,请问一下,我们公司是软件企业,经营范围既开发软件,也销售软件,也提供技术服务,软件服务!目前是只提供了技术服务和软件服务,但是目前没开发和销售过软件!现在取得了技术服务收入和软件服务收入,那给客户提供技术服务人员的工资可以做成劳务成本,再转主营业务成本吗?这种情况成本的账务处理该怎么处理呢?谢谢老师
老师您好,公司收到对方公司的技术服务费,也就是说我们公司为对方公司提供技术服务,然后对方付给我们公司技术服务费,请问成本怎么计提呀?我做的两笔分录是,借:银行,贷:应收账款,借:应收账款,贷主营业务收入,贷:税金,请问需要几天成本吗?时间没有付出去成本,只是付出去技术服务,请问成本如何计提
那是什么科目呢?
你是用软件记账吗?就是类似生产企业的生产成本,属于成本归集科目,月末可以有余额