您好 这个是 借库存商品 贷 应付账款——暂估入库款

老师,中企云链的云信流转单怎么入账啊
老师,去年汇算补交的所得税分录借方是未分配利润科目,对吧,这个不存在汇算清缴调减吧?,是汇算清缴后的补交税款
凭证断2两个号了有没有关系,装订了才发现
郭老师,郭老师有空接下问题吗
老师好!我拍的课为啥不更新啊 谢谢
老师,请问开发商卖房需要交多少税?交什么税
老师好,请问一下,房地产企业,项目部的食堂采购电器,锅碗,调料等厨房用品,应该计入什么科目?是否可以计入开发成本?
老师7到9月份收入是正好的都一致的,10到12月份冲7到9月份的收入,一张负数发票,10到12月份发票和汇总表申报表的收入都一致了,分录一冲负数发票,收入科对不上了
老师请问A公司在商场租赁了一间店面,但实际经营主体是B公司,现在C公司(商场)开的租金发票给A,而且进入商场的营业场会打到A公司,但实际每月支付租金的是B。请问这个(租金发票以及收到商场的转款)怎么做帐务处理,租金发票A公司应该也进不了成本吧。
老师,公司买的地上有建筑物房子,如果出租怎么签合同。没有房产证的。
钱支付也开票了的分录呢,老师
借 库存商品 应交税费——应交增值税 贷 银行存款
丁字账呢,老师
您可以画一下,我这边上传不了照片
到余额表的时候平不了呢?老师
为什么平不了?你金额都写了吗
写了,刚才一位老师说暂估记借方,冲暂估记贷方,我这样做了,原材料对了,但是到余额表哪对不起了
暂估的应付账款写贷方,就是我给你写的那个分录。
冲暂估的时候负数写丁字账的哪方呢
什么叫暂估负数? 借库存商品 贷 应付账款——暂估入库款 暂估的时候反过来不就行了?
我试试能不能
嗯好的,你去试试吧