您好,在代理记账公司记账,也有一套账的,根据以前漏下的账,调整现在的账务。

@文文老师好 我想请教一个问题。我是2019年9月14日来公司接手会计工作,当时接手时老板只是将之前和他自己的账全部交到我手里,期初数据和账套都没有。而且老板都是自付自签,没有出纳之类的,我在2020年10月份在金碟软件购买了账套,只是做了内账,但财务上还是没有完善好。现在我要辞职了,可内账我已删除掉,之前我在金碟购买的软件是开有发票的,请问我现在应该怎么规避风险?如果税局来的话,我应该怎么处理?
现在在驾校上班,他们的报税的账一直是财务公司在做,他们自己以前没有做账,只有一个出纳记了点现金日记账,现在他们想要有一个能提现他们真实业务的账目,我现在建一个账的话,需要了解些什么
老师,驾校的报税一直是代账公司做,他们自己没有内部比较完整的账,只有平时记了现金日记账,如果现在开始建账的话,没有期初数据,要全面清查的话好几年的账工作量太大了,有没有什么别的方法
老师您好。我新工作一个鉴定中心,之前没有会计没有账,申报都是找了个人随便编的数申报的。现在我从去年6月开了公户开发票后开始整理的账,发现利润很大。我不确定哪个方案比较好:1、我更正今年电子税务局里面的财务报表和增值税报表,这样的话就会交很多税。2、我根据电子税务局申报的数,把我整理好的账做个凭证调成一样的余额。7月份开始我自己做的账,按真实数据来申报。
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
老师,我们付给客户的佣金需要申报什么税
老师,1万块钱稿酬所得要交多少个税?
老师,您好! 一: 我是建筑企业,现在接了一个钢结构专业分包项目,我做为钢结构专业分包方,按新政策我开几个点的发票,税务代码是哪一类? 二:我另一个项目,我是总包方,里面有钢结构施工,总个项目我开给业主怎么开票?是全部开9%,还是钢结构部份开13%,其他开9%?
老师,长沙新公司开通数电发票如何操作?
老师,所得税汇算清缴收到退税227.39会计账务如何处理
老师,销售使用过的包装物给别的公司,当时包装物做低值易耗品。已经入费用,现在怎么做账呢?还是开票给购货方
老师 如果我把对方开进来的发票做了入账标识后 后面对方需要红冲的话还可以红冲吗
公司有代开劳务发票申请,劳务人员在全国各地都有,如果劳务发生地选择公司地,那增值税是不是都交给公司地的税务局,
去年做了预付账款, 然后钱退回来了 要充预付账款吗?
老师,税务数字账户如何开通?