先做工程施工里面以后确认了收入,再结转到主营业务成本。
老师您好,我是一建筑公司承接了劳务分包和专业分包工程,想问一下我公司收到工程款当期确认收入,借:主营业务成本,贷:主营业务收入,工程施工~合同毛利,等工程完工以后再结转 借:工程结算 工程施工—合同毛利 贷:工程施工—合同成本。这样做对吗
建筑施工企业挂在工程施工-合同成本和工程施工-合同毛利下的金额,后面工程完工了,工程施工与工程结算科目对冲,对冲完后,怎么结转主营业务收入和主营业务成本?是工程完工的时候才结转主营业务收入和成本嘛?还是对应收到多少工程款收入,就结转多少?
老师您好!建筑公司工程上产生的材料款工程款等成本,是先计入在建工程,完工后结转呢?还是直接计入主营业务成本呢?
老师,用于工程的材料,可以直接记主营业务成本贷银行存款吗?还是需要先计入成本材料再结转主营业务成本?
公司是做工程的,开票出去建筑工程—工程服务,成本票是购入材料的,结转成本的二级科目是,借主营业务成本—工程服务,贷材料,还是借主营业务成本—材料,贷材料这样?
请问老师:2024年企业汇算有补缴了所得税,报表要如何做才平衡啊? 比如:2024年补缴了企业所得税1000元,说明利润表的利润有增加,所得税费用增加,净利润也增加,想问的是:资产负责表的数怎样做才平衡,这1000元在未分配利润要增加,那借方增加什么1000元,不然不平衡。汇算后的分录是不是下面这样: 缴纳时分录: 借:应交税费-所得税 1000 贷:银行存款 1000 结转到未分配利润分录:借 利润分配未分配利润:1000 贷:应交税费-所得税 1000 这样的分录,应交税费-所得税 1000元平了,一借一贷平了,但是借记的利润分配 未分配利润1000元没有平,就是说资产负债表的负债和所有者权益总额比资产类多出1000元,所以这要怎么平啊?哪里做错了?谢谢!
请问,我公司的地租因为之前没有实际支付,每月计提做分录 借管理费用—地租1666.67 贷其他应付款款1666.67。计提了5个月的地租。6月份一次性用银行存款支付了一年的房租20000。我该怎么做分录?以后的地租应该怎么计提?
收到股东补亏款怎么入账
电子口岸下载报关单XML文件怎么解密,怎么上传电子税务局,这个不清楚
船舶建造完成之后,首次加燃油及购买船用设备及物料,能计入船舶原值吗
老板租赁了别人的房子,现在想装修,具备什么条件这些支出才能正常入账?
收到股东补亏款怎么做账
老师,请问一下我是一个办税员负责的一家公司被列为风险纳税人了不能开票我有点害怕不知道怎么处理,税务局的人说喊法人去解除风险,这种情况该怎么应对呀
老师你好,我们公司销售给个体工商户还未收款,对方想以个人银行账户把钱付过来,那对方个人付款人必须是营业执照上的经营者吗?还是都可以呢?对方也不需要开票,这种情况怎么做账呢
供销农服企业一般纳税人购进化肥、农机具,再销售,需要交流转税吗?什么情况下满足免税
老师,可以直接做成本吗?
你当月做了收入的可以
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。