同学,您好,这个45万,是专%2B普=45万,45万内只需要交专票的税费就可以了。
老师好,刚才听了小规模纳税人增值税申报案例后,有一个疑问:如果小规模纳税人本季度开普票45万,开专票2万,45万+2万=47万>45万,但是普票部分45万没有超过45万,可以享受免征增值税优惠吗?
老师:您好!对于小规模纳税人(季度未超过45万元),给客户开专票,专票对应的销项税额需要交税,给客户开普票,普票对应的销项税额在季末的时候是怎么处理呢,是要转入其他 收益吗
老师好,我现在听学堂小规模纳税人的课,有疑问,是说小规模现在可以开专票了,是说开专票的部分不能享受季度45万免征吗,然后开票征收率不管专票普票,应该1%对吧 就是销售货物的话
老师您好,小微按季度申报是45万免税对吗,如果既有专票也有普票收入的话,普票收入单独计算对吗,专普票合计超45,但其中普票未超45也可以享受对吗谢谢
老师,我容易混淆,小规模2022年1-3月公司有开1%也有开5%的是合计收入不超过45万免增值税吗?从4—12月开3%免税发票和开5%普票合计收入不超过45万就免税吗?如果超过就按照单独开票5%全额交税?还是开票5%+3%免税的收入超过45万申报增值税?
办理有限责任公司的营业执照都需要提供哪几个人的身份证?
我们收到了注册资本,但是营业账簿印花税是按年申报的,那我现在需要申报印花税吗
如果实际结算金额小于应收账款金额,会计怎么处理剩余应收账款
老师你好 我们是小规模纳税人 由于二季度接近30万的发票开错了 现在在三季度要红冲 重新开具 如果重新开 是不是不影响那个我们享受30万免征增值税的优惠政策 我这边只要1-9月累计不超过90万就行 是不是
老师,超市买的购物卡送员工和客户,超市给开的预付卡发票,后期消费小票肯定收不回来,这个应该怎么做账?
老师您好,我家是童装生产企业,在生产过程中,缝纫环节是外放给加工厂做,然后回来进入后整环节质检烫熨包装最后成品入库,现在有一个问题就是质检工人在质检过程中如果产生剪线毛工序,这个要给加工厂扣款,我们一般是给工人剪线毛0.1元/件或者0.2元每件,扣加工厂的话也是有时按照0.2元/件,甚至0.3元/件,总之就是价格不固定,那么我们财务在做账的时候必须要把单子一一对应起来吗?就是补给工人多少钱冲减工资,余下多扣的钱算作营业外收入,如果这样做的话,会导致财务的工作量非常大,我可不可以把加工厂这部分扣款全部冲减工资,或者全部算作营业外收入
23-24年收到汽车油票40万发票,之前会计一直挂着欠款,其实老板私下已经付过了,现在可以调账,冲老板往来吗,需要什么附件资料吗
个人出租房租代开的房租发票,涉及代扣个税吗?
已经有余额的一级科目能再设置二级科目吗
如果年底。销项8,进项9。那么年底结转分录是不是,借:销项8 借:转出未交增值税1 贷:进项9
老师,普票40,专票10,就都的缴税吗,普票40就不能享受了吗?
如果普40%2B专10=50就全部都要交税了。
不是吧,老师,不是分开计算吗?麻烦你确定一下
专和普都是一个点,如果超过45万就全都交税了,为什么还要分开计算了。就按税盘里面的所有的税费总额来交。