你好 就27元啊,你干脆就全部0申报比较好的

老师好,我是小规模公司,一年一笔过路费27.每月工资也是0申报,没有任何收入费用,还用报印花税吗?
老师,小企业会计准则小规模公司,之前也没有核定印花税税种,然后也一直没有申报,跟前财务交接过来,就把去年一年的印花税按次申报了,减半征收后,印花税费用大概600多,请问这个印花税我怎么做账务处理,后面再按次申报,我应该归去那个科目?直接入管理费用还是税金附加?
老师好,我们老板有个个独公司做的她的工资是0申报的收入,但是我今天看到之前0工资还选择了每月5千的减除费用。那这个费用在这家个独申报工资收入用掉的话,她在其他家公司有收入申报工资还能共同使用这个每月减除费用五千吗?
补报2012年5月至2017年2月期间的各项申报,比如印花税是按照资金账簿按次申报,而这期间一直未领用,公司这期间没有发生任何业务,也未雇佣任何员工,是一般纳税人,补报的话是必须按月按季,按年正常申报的模式还是说可以:比如印花税申报,所属期直接写2012-5至2017-02 然后数据是0?这样可以吗?
老师,请问下我们大股东去年成立了一个公司来投资我们公司,也是我做账,每个月又没有收入费用,公账也没开,那我每个月都是0申报吗
小规模纳税人小微企业,录入完当季度的账了,怎么计提企业所得税,是先结转再看利润表中的净利润,用净利润*5%得出企业所得税,再去计提,再结转,再看净利润吗,然后导出三个报表,再去税局报税吗
客户是一般纳税人,主要帮人家代运营,但是这个月有一个促销活动,就是买茶叶送茶具,茶具的进项可以抵扣吗?A企业是客户,帮C企业做代运营,茶具是从B供应商取得的进项发票,这种情况是否可以抵扣茶具的进项税额,会计处理账务该如何进行处理呢?
老师,个体户的营业执照丢了,想注销咋办呀
您好,请问报了今年1月份的个人所得税可以取消吗?因为影响个人经营所得税的抵扣!
老师,工商年检的网址发下
老师,如果员工个人把车租给公司用的话,租金约定500元每个月,他去税局代开财产租赁发票,他需要缴纳增值税个税那些吗?
收到税务局退回多缴纳的印花税,应该怎么记账?
请教老师,建筑工程总包企业收到的材料发票,是否需要缴纳印花税?
请问老师,建筑施工总包企业,收到分包的劳务费发票是否需要缴纳印花税,如果需要,按照哪个税目缴纳
老师好,请问下,驾校转让二手教练车,发票已开,是否享受30万以内,免增值税?开票员开了1%的增值税发票。
那选那个种类,是账簿还是?不选不能报,我们公司没有税种印花税
你这个没有收入费用啊,你随便选一个,然后金额写1
老师您在帮忙看看,门帘房,实际没人租,会计做的每季度12000.税率5%为啥增值税可以转入营业外收入?不懂
是必须都得0申报吗
你不是说没有收入费用吗?
这第一个说的就是啥都没有,就找几张27过路费 刚发的是另外一个小规模,门帘房出租,但是一直没人租,之前会计每季度做,12000收入
你好,其他问题需要重新提问的
好的下次注意,不懂
帮你解答吧,你这个要去查一下你把这个增值税缴纳了没有,不是到营业外收入的
多谢您了,没交过,她一直这样做的,不知道对不对
那你这个要缴纳的,你要查一下发票开了没有,如果没有,尽快补缴的
好的,谢谢您
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