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补报2012年5月至2017年2月期间的各项申报,比如印花税是按照资金账簿按次申报,而这期间一直未领用,公司这期间没有发生任何业务,也未雇佣任何员工,是一般纳税人,补报的话是必须按月按季,按年正常申报的模式还是说可以:比如印花税申报,所属期直接写2012-5至2017-02 然后数据是0?这样可以吗?

2022-08-12 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-12 10:17

您好,不行,现在是按次或者季度。

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快账用户9738 追问 2022-08-12 10:21

按次的话一次都没领用过,这几年的要补报怎么填申报信息及所属期呢

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齐红老师 解答 2022-08-12 10:28

您好,分年按月申报。如果以前没业务补报也没实际意义,现在是按照季度或者次;

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快账用户9738 追问 2022-08-12 10:30

按次的一次都没有,按季度的话全是0每季度都要补报的话,除了所属期改一下其他没有任何变动,都是0

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齐红老师 解答 2022-08-12 10:37

你好,分年试试看,能保存提交就没问题。如果以前没业务补报也没实际意义

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快账用户9738 追问 2022-08-12 10:39

问题是现在是2022年,可以登录电子税务局补报2012年的吗?

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齐红老师 解答 2022-08-12 10:41

您好,估计无法操作,看办税大厅能办理。税局的意思是税款不是零申报。

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相关问题讨论
您好,不行,现在是按次或者季度。
2022-08-12
 你好1; 可以的;  那样方便一些的; 2. 没有要求;  建议最好是1月开始建账的; 3.     建账日期 写1.1  日 ;   不会罚款哈 ;   4.       是的; 要纸质     凭证和账簿按月打印 ;5.     是的; 账上比如; 借库存现金贷其他应付款 -老板 ;  6.     看你 申报期来报的   
2022-10-28
1,如果你这里第一年和2年 后估计可能性不大,3年扣除 2,你有一个专门的调整表格,里面的计税金额你直接写0就可以了 3,借,管理费用~开办费 或,长期待摊费用 贷,应付职工薪酬
2021-03-31
你好 1. 你可以拿着做价税合计入成本就行了。 不需要退回去 。 2. 你就算后面转了一般纳税人 这部分发票也无法抵扣了。 你要价税合计一起入成本费用去 3. 最好是股东私户转公户备注投资款 。 避免到时不认可 。 没有备注的话 原路退回去 重新转款 4. 小规模目前印花税是减半征收的 。 一般纳税人不减半 。 你要看是好久收到的投资款 。
2020-10-12
你好;   你这样 比如5月计提4月的工资; 你这样会跨年的; 特别是在12月时候 ; 你22年的工资在23.1月去计提; 会有问题的  ;  赶紧去调整成正确的 ;2.    也得考虑  (注意按照发放金额; 次月报个税即可; 没有发就先0申报的;)  3.    账上金额都是按照你账上计提的金额来写的; 所以你账上一定要写清楚 做对; 不然会影响 报表和申报表填写的 
2023-05-15
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