您好 年终预提所得税时,不需要调增招待费

年终预提所得税时,需要调增招待费吗?
老师,请问假如我公司没有任何收入,有一些招待费,需要纳税调增,那这些调增的招待费也要交所得税吗
年底要做纳税调整增加额吗,比如招待费调整了预提所得税,等明年汇算清缴时直接交,还是等明年汇算清缴时再用以前年度调整来调。
老师好,2022年招待费需纳税调增16万,可我们2022年利润总额负750万,这个招待费还需要交4万所得税吗
所得税汇算清缴招待费调增,需要调整上年度报表吗
请问老师,23年小规模出租房屋,税率是1吗
公司买了熊猫币一套2万多,计入什么科目?可以计入其他货币资金吗?
就是比如像我要去跟公司跟我自己报税,我是个体户啊,帮我报税里面,我登录进去。没有我的代办,我的代办里面一样都没得,是不是就不用办理申税啊?
一般用公司的车出去,会填个什么样的表,以及油费记录?
请问老师,公司出租房屋,经营租赁,税率是几
A公司有家京东店铺转给我们,这家店铺账户上有1万保证金,更换店铺主体,我们支付了1万给A公司,后续这个保证金退回是由京东退给我们,这个需要提供什么证明吗?我们打款公司和后续退回都不是同一家公司
我问的是23年的发票可以认证吗?
老师,用友软件查询银行转账能带出去辅助客商的是哪个账
请问老师,残疾人是不是可以免征个人所得税?
老师,总公司替分公司支付了货款,发票开的是总公司的,但货物是给分公司使用,那么进项税总公司能抵扣吗
那就按收入减成本减费用等于利润总额减弥补以前年度亏损算出所得税,然后借所得税贷应交税金借本年利润贷所得税最后借本年利润贷利润分配就行了吗?
利润总额减弥补以前年度亏损算出所得税 借所得税贷应交税金借本年利润贷所得税最后借本年利润贷利润分配就行 是的
那汇算清缴时调增招待费时怎么做
填写纳税调整项目明细表
这个知道,就将招待费填进去,它会按营业收入计算算出可以扣除的金额,调增的在最后一列。帐目上如何处理
业务招待费调增 不需要做账务处理 调表不调账
招待费调增,不是要补交所得税吗?账务不处理吗?
补缴企业所得税的分录?
汇算清缴时招待费调增,比如年底做帐预提所得税6000,在1月份交了,4月做汇算清缴调增要补交1000,这个1000怎么账务处理
请问单位用的什么会计准则
税务填表我看是企业会计
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
这样就行了,负债表中未分配利润的期初数要改变吗?
负债表中未分配利润的期初数不要改变
那等于汇算清缴就是应交税金贷方增加1000,未分配利润年未数减少1000,这1000算2021年的还是算2022年的呀?
那2021年的利润表不是少体现这1000了。汇算清缴时要填年度财务报表吗?
算21年的 因为用的利润分配科目啊
那四季度填的财务报表是四季度的不属于年报所以不含这1000也正常。等汇算清缴时要填财务报表吗?忘了有没有,这时就要将1000算进去吗?
汇算清缴的时候也填的12月份的财务报表