你好 不交税的不需要填写的
老师,小规模纳税人季度不够30万,在填报增值税申报表中的减免税申报表时,那个减免性质代码及名称是什么啊
老师,请问税控盘抵税时,是不是需填附表四和增值税减免税申报表?减税性质代码及名称选哪个呀
老师,减按1%增收增值税的话,是不是要在免税申报表那里的减税性质代码及名称选择呢@郭老师
老师,请问我们学校收到的上级补贴,在申报增值税时,选择免税项目时,减税性质代码及名称应该选择哪个?
在申报增值税时,增值税减免申报明细表中,房租免税的免税性质代码及名称是什么呀?
我是个体,我4-6月的收入是25万含金额,我报税的收入就是250000除1+0.1。那我手上的成本发票合计金额是20万,那我入成本是20万吗,还是也是200000÷1.01不含税金额。
老师,村委会出租土地,用来投资光伏发电,租期是25年,然后每年有分红,这个要怎么做账务处理? 放长期投资?然后分红又怎么做账?
老师,请问下,是不是每个月,应交税费应交增值税进项税额的发生额是多少?就要勾选抵扣多少金额?
请问,我们是自产自销有个大棚,现在要卖出去,这个大棚应该怎么开发票呢?可以开免税票吗
出口退税,是先提交申报才下户核查,还是先核查在提交申报
处置公司车,销售给个人,并开具了发票,申报表和账面上的收入显示不一样,需要调整吗
关于工程已经完工2年多,质保金未开票,账务处理也没有挂往来,现在需要支付质保金,工程施工方已经注销公司,无法开票,这个怎么进行财务审核,需要哪些资料作为付款附件,不开票付款是否属于白条入账?
老师,您好,关于差旅补助能不能谁说扣除,我从电子税务局网站上咨询,给了我两个答案,我应该怎么理解,能不能凭企业内部凭证,做税前扣除,不征个税
老师,我们公司2022年支付给律所费用,他们2025年才给我们公司开票过来,这专票怎么入账呢
老师,我5月把往来挂错了,我现在要调整,这个分录怎么做,把这其他应付单位换成另外一家
已超45万,要交增值税,减按1%增收
那就需要填写,填写的是减免的2%。
减税申报表那里的减税项目里本期发生额就是填我这个收入*2%的数是吗
是的,是这么做的,是这么理解的。
在2、3、4格里都是填这个2%的数是吗
对的是的,是这么做的。
那那个生产经营所得怎么申报,我们是双定的征收方式,然后已经超定额了
好,填写你的注意,业务收入加上其他业务收入加上营业外收入的金额。
我一点开,系统就自带定额的84000,那我是把这个改成我这第四季度的收入吗?
对的是的,是这么做的。
也是填不含税收入吧
好,对的是的不含税的收入。