你填写之前的所属期的话,需要补交滞纳金。

老师 我们是2021年5月 7月 11月签订的购销合同 印花税一直没缴纳 跨年才缴纳的话会不会有滞纳金呢 ?
我司是一般纳税人,印花税是按次缴纳 租赁合同有显示月租赁金 2022年6月到10月月租金是5万元,11月到2023年6月 月租金是6万元,共一年租期,并没列明合同总金额 请问我是按以下哪种方式缴纳印花税? 第一种:一年租期,分12次缴纳印花税,按每月实付租金,每月按次采集印花税 第二种:按一年租期*每个月的租金缴纳印花税, 第三种:分两次缴纳印花税,即税款所属期2022年6月到10月月租金是5万元*5个月 ,11月到2023年5月 月租金是6万元*7个月
老师好,我们公司2021年签订的租房合同一直没有缴纳印花税,有没有什么方法可以避免滞纳金呢?
现在的印花税应该怎样交纳,22年7月印花税法说按合同缴纳,可是我们签的合同都是产品的品号和单价,并没有具体的总金额,怎样计算缴纳?
老师,请问一下24年1月份签订的合同,印花税是按次申报的,合同才交给财务室,那么我现在按次申报印花税的时候,时间是不是得填2月,如果按照合同填1月的话是不是会有滞纳金
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
按次申报 不需要填写所属期把
你好,所属期都是自动的,都是按照当月。
算了 先不说这个问题了 我还想问的是 现在年底了 除了 增值税 企业所得税 还有什么税种需要申报啊 所得税汇算清缴 是多久做呢?
看你的税种认定里面,电子税务局直接首页搜税种,认定 年报在五月底之前。
除此以外 作为会计人员 年底之前还应该做什么事情啊 还有什么凭证要做
你好,还有一个工商年报,在每年的六月底之前。 个人工资薪金汇算清交六月底之前。
工资资金汇算是 个人所得税汇算吗?这个是单位做的事情 还是员工个人做的呢
本来应该是个人做的,但是汇算清缴的时候,税务局会打电话要求企业给他们申报,如果。
如果个人不需要做汇算清交也是需要企业来做。
具体怎么操作的呢 也是在自然人电子税务局吗? 有没有具体的操作流程呢? 你所说的工商年报 就是工商年检对吧? 意思是 我现在都可以做所得税汇算清缴 个税汇算清缴还有工商年检了是吗?
自然人电子数据网页版的登录进去。然后以财务负责人的名义登录,选择企业里面需要做汇算清缴的,都会体现的。
是的,就这些的,其他的没有。
老师 公司有一些交通票可以抵扣进项税的 跨年都是可以抵扣的对把 是前几个月发生的 我现在才填进进项税抵扣的表格里面行吗 有没有期限呢
还有很多发票是前几年的都没有勾选 现在还能勾选吗?
好,可以的,没有时间限制的。
增值税专票的也是没有时间限制,可以勾选。
老师 所得税汇算清缴是什么意思呢 具体怎么操作呢 我还是第一次做这个
你好,是根据税法的要求对所得税进行调整,比如没有发票的需要调增出来,不允许抵扣所得税。
是不是还要做凭证 除了这一点还有什么呢 ? 老师 能不能给我说下具体的步奏 具体怎么做凭证呢
好不需要做凭证的,具体的业务看具体的要求,如果你有实际业务,但是买来的时候没有发票,这个纸条表就可以账上不用调整,在纳税调整明细表扣除项目里面填写。
老师你这说的还是不够具体呢 我要一个具体的 在哪里找呢
纳税调整明细表扣除项目其他里面,你找到这个申报表自己看一下。
这个是很详细的了。