你好,同学 印花税是根据合同签订日发生纳税义务 所以你这里是合同金额,2种
总包方代发工资,未申报个税,分包方收到其他建筑公司开的代发工资金额的劳务票,那其他建筑公司怎么做账和需要什么资料
你好老师个体户经营超市银行聚合扫码手续费3755.96元是收入会计分录怎么做 是不是利息呀?
老师,我们是监理公司,朋友给我们介绍了工程我要给她提成,给她打款的时候,她要给我开啥发票呢
老师请教一下这道题为啥不用未确认融资费用科目分摊呀?
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
可是,11月以后租金就开始变了,所以你的意思是我需要按5万元乘以5个月加上6万元乘以7个月吗
如果我一次性缴纳了印花税,到时候租赁期发生变化了,从一年到8个月,那我不是多缴纳了4个月的印花税吗,又不可以退
对的, 你这是合同签订时按合同金额纳税
如果后面变化,再补变化部分印花税
我的意思是如果一年的租赁期,我按5万元乘以5个月加上6万元乘以7个月等于总金额缴纳印花税了,但是实际上我可能就租了8个月,那么我多缴纳了4个月的印花税呀!我可以申请退还吗
你这里按合同金额缴纳 如果终止合同没有履约完,多缴纳的一般不会退
老师您好,请问如果6月签订的租房合同,6月一次性按租赁期乘以月租金缴纳印花税了,但是9月租金上涨,这增加的部分,我是需要更正申报还是重新税源采集???如果是更正申报,我9月更正申报补税,但是当时税款采集月份是6月,会不会有滞纳金产生呢??
1,不需要,差额部分重新申报缴纳就可以 2,不会
老师,请问另外一个问题!就是签了一年的服务费合同,我司4月开始对国外客户提供服务,5月收款,6月开票,请问收入在哪个月确认,并且确认收入的记账汇率是按哪个月的汇率来!开票汇率和收入汇率一致吗?
不好意思,新的问题麻烦你重新提问一下,谢谢配合。
你好,请问合同签订是2022年1月到2023年,但是2022.1月到2022.5月的房租是法人个人承担的费用,2022年6月到12月是对公支付的,请问这部分法人个人承担的部分,需要缴纳印花税吗
这个合同和公司签订 租金不管是公司还是法人支付,都需要缴纳印花税