你好 不影响的 企业所得税税负率=实际缴纳的所得税/不含税销售额
我们公司的小规模纳税人,季度申报,以前同事把报表中的利润表的本期金额公式全部设置为累计金额,导致之前申报的利润报表都是错误的,本期管理费都可高达两百多万,并且她也时不时会去调以前自己公司账的数据,这个季度我肯定是按正确的数据去申报,那请问针对之前发生过的这种情况怎么处理比较好?
所得税税负第四季度还是在0.2%左右,最后一季度收入比较多,成本也多,纯利润几十万,属于小型微利企业,所以有减免税,合下来2.5%,以前收入少,还好,这个季度多,比平时都多,税负 影响么?
老师,例:2021年1季度增值税30万是免税会计就申报已交0.3税了,后面改增值税报表变成免税的,但是改过后增值税低数和利润表的收入不匹,从财表上看少报税,第二季度和第三季度增值税申报表和利润表收入不匹,第四季度报增值税搞错税率了,按3%交,然后又回去改增值税表按1%交,在2022年3月税务局打电话通知去退税(退回1月份更改报表后免税的和第四季度报错的税),这四个季度申报增值税表后面改过的表还是对不上利润表上的收入,所以从表看来是少交税,我是反结账回到2021年改,之前几个季度都做收入没有做税那么多笔,科目也用错,反回2021年怎么过?那前3个季度的增值税申报表要按照财报表的收入去改吗?申报税务局的表和表对不上,做的税对不上表,好晕呀
老师,物业小公司一年的收入就几十万,就2个管理人员个几个保安工资,之前的会计做账的时候全部入在管理费用了,然后利润表准备年报时发现成本是0,管理费用都是工资,几千元的维修费和几百元的办公费就没有任何费用了,我想问的是利润表上没有成本(收入和成本不匹配怕对企业影响,所以想反结账回到第四季度2021年年末把一部分管理费用的工资调整到主营业务成本,那么我还要去改第四季度的利润表和企业所得税表吗?
老师,我们公司月收入几百万的,年收入是几亿的,还有专管员加微信的,今天税务局还打电话过来问我们这个季度需要预交多少税,我们公司是不是税务局重点监督对象啊?然后我们的增值税一个月才交5000左右,是不是企业所得税不一定每个季度都交,但是增值税每个月是不是都得交一些?我查了增值税之所以少缴税是因为目前库存比较大,进项比较多,全部提前抵扣了
市场监督管理局那个年度报告可以更正吗
个体查账就只能扣6要工资一年 那其余拿啥做成本
老师,公司要注销了,这个月的进项大于销项,这个要怎么处理呢
老师对于这种题目,只要看到期限不同,资本成本不同,大概都能知道,应该要选永续净现值法来做比较了,然后就不需要计算了,对吗?
个人代开了房租发票给我公司,我司还承担了代开发票的城建税、房产税、增值税、个人所得税,请问如何做会计分录
老师,我用新电脑登录自然人缴费客户端,之前的数据没有,我找税务开通了客户端数据下载功能,因为我之前用新电脑上的自然人缴费客户端添加了一个人员,现在我实名登录以后,再点击人员信息采集模块,不再弹出下载之前数据的窗口,怎么办
老师 想开清税证明 个税没有注册过啊
请问印花税在网上怎么交?
老师,我司是物流公司,公司内有固定资产(运输车辆),好像这类公司每年都要交一个车船税的是吗
老师我又来了,增值税,客观多选错3个,单选全对。主观题,错了一部分 分析分析就是,很久没做主观题了。个别知识点不熟悉了,就计算错了,主观题,一步错就错很多 先把题做了,找到问题,等老师讲课的时候再听课总结一下。本来今天做题之前还听了语音总结看了讲义,还是有遗漏[害羞]老师再给点意见。确保我今年稳拿稳打,麻烦会的老师详细给我点儿意见。 敷衍了事的老师就不要接受我这个问题,浪费时间,谢谢。
我意思是税负是不是有些低?
算下来所得税税负率0.25% 中下偏低 一般在0.2-0.5%
预缴税的时候不到,0.2%,年度汇算的时候调交到3%左右,这样可以么?
嗯嗯 没问题 可以的