您好,这个不对,这个不会出现负数

现金流量表支付其他与经营活动有关的现金为负数对吗
现金流量表中支付的其他与经营活动有关的现金,能不能是负数
现金流量表中“收到的其他与经营活动有关的现金”和“支付的其他与经营活动有关的现金”怎么计算?
现金流量表中收到的其他与经营活动有关的现金和支付的其他与经营活动与其他两个报表哪个数值对应呢?
现金流量表中,支付的其他与经营活动有关的现金是负数是怎么回事呀
自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销. 财务调整分录是2026年3月的,手动调整税局的2025年资产负债表期末数后 与电子账本上同期资产负债表 就有差入。只能这样吗?
老师,税务局让更正24年的应付职工薪酬金额,要和个税申报一致,之前报的是60000,改为16500,更正汇算清缴表的时候提示先要更正财务报表,是只改利润表就可以不?是不是也需要调账?
没有预收账款用应收代替?
老师您好,开票给个人怎么开,小规模取票
老师,开票人给收款人开了1500万的商票,收款人又给开票开了500万的销项,那收款人应收账款是2000万呀?
老师,收到政府补助,要求省财政资金,市财政资金,自筹资金独立核算的话,而且要求支出是不含税金额才算,而且是需要用于研发项目支出才可以?请问实操中是根据什么科目来独立核算?是根据银行存款还是根据什么?
老师您好,公司主营是生产医疗器械卖的,可以吧采购的材料卖给其他的公司吗
23年贷款买首套房,一百平交2万 税能退税吗
您好老师,个体户是小微企业,没有开专票也没有收专票,没有抵扣。收到顾客现金收款1000元,借:现金1000,贷:主营业务收入 990.1 还贷应交税费-应交增值税 9.9,那后面应交税费-应交增值税怎么处理,结转到那个科目,或者是往后面怎么做,麻烦老师了
老师,本月的成本入账了,但是进项等下个月在抵扣,分录怎么写啊
老师您看一下
这个是不会出现负数的
老师那现在咋嘛办呢,原来每个月都是错的
你看一下里边儿构成是啥?
老是这样的
这个表是不对的,您可以自己做
老师那这个表怎么做呢,实在不会
按照银行存款,现金日记账一笔一笔做,这个自动生成的错误的
但是现在他期末的现金余额又是对的
我知道,他这个就是软件的问题