你好,具体的是什么业务的反华势,多交的社保吗?

老师收到第一季度招用非就业困难人员社保补贴我要怎么做会计分录,是借:银行存款 贷:营业外收入还是借:银行存款 贷:营业费用冲减之前缴纳的社保啊
老师您好,当月缴纳当月的社医保需要 计提吗 借:管理费用—社保 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬- 贷:银行存款 还是 直接 借 :管理费用-社保 贷:银行存款
老师 收到社保返还,借银行存款,贷管理费用-社保,还是贷营业外收入
老师,单位收到社保局返还的稳岗补贴,收到时 借银行存款 贷递延收益,同时转到营业外收入,借递延收益 贷营业外收入,这样做分录对吗?
老师,你好。我们公司收到2022社保稳岗返还,要怎么做分录?借:银行存款,贷:营业外收入吗?
老师,2019年税务局对抚州进行了税收检查,其中就包括了印花税检查,此次检查要求对建仓项目征收印花税,其他方面的合同没有要求征收印花税;2、印花税按次申报补缴,无需缴纳滞纳金。这是被审计单位说的,难道储备粮的企业所有的合同都不缴纳印花税吗?
老师,我们公司销售平衡车,以及购买胶水胶带、紧固件等零件能计入主营业务成本吗?通过库存商品核算结转成本可以吗?
老师,我们有一笔款就是为了帮别的公司走个贷款,英达公司打给我们的,然后呢,我们又打给顺涛商贸,这个是400万,要不来发票的,我该怎么做账比较合适啊?
老师 水务工程公司,外租发票。收到后怎么做账
请问建筑分包公司(小微企业,收到劳务费普票,应该怎么做账
报个税的原则是什么呢,收付实现制,还是权责发生制呢
老师,您好,企业所得税预缴申报表中应付职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬从哪里取数呢
老师,成本没有发票,当月该怎么报怎么报,汇算清缴再调增是不是
第四季度所得税还没有申报 不知道多少,要在12月份计提吗 这么计提呢
老师,我们租了房子用于员工食堂,房租,物业费,水电费计入那个科目呢