直接进入到营业外收入就可以。

老师公司今年收到稳岗补贴借银行1935贷递延收益-稳岗补贴1935 发生费用后结转递延收益借递延收益-稳岗补贴1935贷管理费用-社保1935分录这样写对吗
一、 退回的款项,属于企业的递延收益。 借:银行存款 贷:递延收益 二、按受益期间进行摊销计入营业外收入,分录是: 借:递延收益 贷:营业外收入——政府补助 这个不是这样做的
收到稳岗补贴,用于给员工缴纳社保,账务这样处理,借:银行存款, 贷:递延收益;借:管理费用-社保 贷:银行存款;借:递延收益,贷:营业外收入,这样做对吗?现在社保局要来查这笔补贴,说是专款专用,要求建立专账核算?老师专账核算是什么意思呢?怎么做呐?
收到政府补助分录是啥样的?借:银行存款贷营业外收入 还是借递延收益 贷营业外收入?
收到社保发放的稳岗补贴应该怎么做分录?做到营业外收入还是递延收益?
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
好的,谢谢老师解答
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您。