您好,娿,您说的这些税款都属于应 交税费,应交税费本身属于负债,贷方就表示增加

想请问老师,应交税费-增值税科目明细下:进项税、销项税、转出未交增值税、未交增值税、简易计税、预缴增值税这几个科目本期借贷均有发生,那他们互相之间怎么抵减呢,就是计算总的本期应交增值税还有本期已交增值税,比如要用销项减进项,但是其他科目我搞不太清楚哪个减去哪个?
我们公司开具农产品收购发票10元,则进项税10*9%=0.9元,加计抵减0.9*0.15=0.135元。销项20元 会计分录1.2.3步骤金额是这样吗?(如果其中一个步骤金额不对,麻烦列出来一下下,而不是告诉我分录) ① 借:原材料10-0.9 借:进项税0.9 借:应交税费-增值税-加计抵减扣除0.135 贷:应付账款10 贷:营业外收入0.135 ② 计提的时候 借:销项税:20 贷:进项税:0.9+0.135=1.035 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税(20-1.035) ③ 最后面结转 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税(20-1.035) 贷:应交税费-未交增值税(20-1.035-0.135) 贷:应交税费-应交增值税-进项税-加计抵减0.135
老师,我有2个问题啊 1、当月有税控技术服务费280元做减免税款,如果我的增值税是3280,那我计提增值税的时候,是计提3280呢,还是3000呢, 2、计提的时候,分录做:借:应交税费-应交增值税-销项税额,贷:应交税费-未交增值税,这样对吗?麻烦老师帮忙解答下,谢谢了
老师,请问贷方进项税期末留底,减免税款,未交增值税—一般计税,预交增值税,麻烦告诉我一下具体的是减少还是增加。谢谢,我有点分不太清楚
老师,请问月底增值税是如何计算的,跟损益结转类似吗?增值税哪些常用科目用的比较多,贷方未交增值税表示要交的增值税是吗,期末留抵是进大于销是吗?销大于进才有转到未交增值税里面是吗,下月才做借方转出未交增值税是吗?谢谢,老师!麻烦给我捋一下月底算增值税思路详细一点
老师我们是一般纳税人,货到了,但是发票还没有收到,怎么做账务处理
请问我们转给个人的兼职劳务费,个人所得税他自己申报还是我们公司代扣代缴?
老师,我想问一下,滴滴打车这样的客运电子普通 发票,增值税申报的时候,附表中,已经有勾选的电子客票(火车)的金额和税额,滴滴打车这样的客运电子普通 发票的进项税填在哪个位置?
保安公司招聘会计,保安公司的账好做吗?应该参照哪个行业的账做?复杂吗?
黄金销售行业,有什么优惠政策
郭老师在吗,其他人不接,郭老师,我们21年的一张管理费用发票2万不能用,税务让我们更正所得税汇算表,我要调增还是调减,在哪一栏调,其他还有要调的吗,后面年份的汇算表改哪里
老师你好,就是税收编码是怎么查?
郭老师,我们21年的一张管理费用发票2万不能用,税务让我们更正所得税汇算表,我要调增还是调减,在哪一栏调,其他还有要调的吗,后面年份的汇算表改哪里
老师机械设备厂做账,没有做账软件怎么做
小规模纳税人,给甲方开票,没有成本,全额交所得税有没有风险
请问进项期末留抵也是应该交的吗
期末留底不需要缴纳,但是会挂账的