你好,具体是什么问题呢?

印花税实际缴纳填表问题
老师,请问实际业务中哪些业务需要缴纳印花税?
您好,老师,实收资本按照实际缴纳还是认缴缴纳印花税
应该注册资金认缴就缴纳印花税,还是实际缴纳的时候,缴纳印花税?
老师,实收资本缴纳印花税,填表中有个应税凭证名称填什么?
请问老师个体户经营所得 扣税是和个税的扣税税率一致的吗?还要不要算出来之后减半?
老师 请问农资部开肥料税率是多少?免税吗
电费发票我们全额开票给对方了,但我们是差额确认收入哦,那剩余冲减成本是全额冲减还是要价税分离冲减?
老师 股东公司借款酒店装修 待摊费用在股东公司已经分摊 那酒店需要做账吗?
你好,个税不用扣除员工的,公司出,会计分录可以算进哪个费用 ?是管理费用 吗?
@朴老师,小规模纳税人出租厂房,开票税率是3%还是1%,可以开专票还是普票?
@朴老师,我们是 承租方租赁厂房, 现在签订租赁合同,出租方,在合同上面的金额是不含税金额,说是如果开具发票的话,是需要我们来承担相应的所有税费?我想问下这种情况一般涉及 的税费都包含哪些?增值税,附加税,印花税、房产税、城镇土地使用税、 企业所得税是么?分别对应的税率是啥?有没有优惠,如果对方小规模纳税人的话?请问我说的有没有遗漏,并完整补充一下我的问题谢谢?
你好老师计提个税分录怎么写,谢谢
老师什么情况下用在建工程?我知道是在建的时候,是不是开了发票过来就可以放到在建工程科目?
企业购买了若干处平房,是属于加建的建筑,没有产权正数的,企业未来预计的用途是对外出租,那么企业该怎么进行入账核算,要放到投资性房地产科目吗,还是基于是加建的建筑,可以放在固定资产慢慢计提完毕
我们10-12月印花税,有两个项目是外地的,在外地缴纳的印花税,合同是9月份签的,但是我们是昨天按次缴纳的税款,10-12月可能开票开了有1000万左右,这个印花税怎么处理啊
你好,按合同签订情况填写印花税计税依据,然后把预缴的税款,填写在申报表的预缴税款栏次,然后提交申报就是了
按次缴纳的所属期是2022年的1月,这个添成预缴的也没问题嘛
你好,现在申报,所属期是2021年12月份,而不是2022年1月啊
对的,但是我们昨天按次申报了,所属期是2022年的1月18号
你好,那说明所属期有误啊
那个是在外经证的那个上面弄的,那个改不了时间啊
那这个所属期有错误怎么弄啊
你好,需要去税局大厅申报,选择正确的所属期
老师,那个个税的汇算清缴核算的那些啊,那个生产经营所得怎么的弄的
同学您好,因答疑老师答题有时间限制,请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答,谢谢配合。