你好,可以冲其他应收款的。 但是你这个得确认收入。
老师,我公司是勘察测绘公司,一些工作分包出去,还没开票也没付款,6月份的时候会计做账是借管理费用-其他费用,贷其他应付款,我现在是要冲销掉然后做成本吗?
老师您好 ab两个公司 a公司因某种原因无法购买试剂(生产用)以b公司的名义购买的 金额13万 ,1:现在a可不可以再向b公司购买呢老师? 2:作为b公司转手卖给我们算是他们是其他业务收入是吗? 3:b公司开发票给我们内容可以写试剂吗?
老师您好 公司采购包装物转手卖给其他公司 可以冲其他应收吗 两个公司时间有借款,6月份出售的 发票还没开
老师,我们公司属于销售+工程安装行业,当月开了工程销售发票,对应的进项发票有的还没开进来,拿其他的进项发票(包括采购的其他材料,不是同一个项目进项的)抵扣可以吗
老师您好,请教一下 新建车间,甲乙两家公司共有,施工方给甲公司开票,并由甲公司付款,乙公司转给甲公司10万元打地面,涉及的会计分录 甲公司收到乙公司10万元做其他应付款挂账对吗?甲公司与施工方走应付账款,收到发票冲账,还有其他没考虑到的吗
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
那 出售时: 借 应收账款 贷 其他业务收入 贷销项税 结转成本 然后冲其他应收时:借:其他应收 贷应收对吗
结转成本的时候,借其他业务成本贷周转材料。
那老师如果跨年在这个月开票怎么做分录呢
红冲收入成本 然后在做发票的