你好,很高兴为你解答,是的,应该计成本
老师,我公司是勘察测绘公司,一些工作分包出去,还没开票也没付款,6月份的时候会计做账是借管理费用-其他费用,贷其他应付款,我现在是要冲销掉然后做成本吗?
老师,我公司是测绘公司,有些埋管的项目给分包商做,工作量已经完成,我们还没付款,分包商也没开票,但老板叫我先做账,分录是:借主营业务成本-劳务费,贷应付账款吗
老师,12月份有发生的费用发票在我手里,但是公司还没有付款,我该怎么做账啊,是借:管理费用 贷其他应付款-员工吗
老师,我也问下就是去年的账通过个人户头替公司付款的一些费用,然后账上做了借预付账款 个人,其他应付款款 个人,然后我们应该,是公司的装修费用,也没有去转费用,现在也没有发票过来,我们的现在一直挂着这个账,我在想能直接调整吗?不算公司的支出了,借其他应付款个人,贷预付账款
我8月份做了个报销物业管理费的,但是其他应付款写错人了,假如叫甲,然后我再9月份的时候做了个调账,调给正确的人,调给了乙,(借:其他应付款甲6...,贷:其他应付款:乙),但是后来发现发票抬头错了,重新开了一张正确的发票,我要红冲8月份做的物业管理费的话应该是借:管理费用物业管理费-6...,贷:其他应付款:甲,然后做个正确正数发票进去的话,借方:物业管理费,贷:其他应付款应该写甲还是乙呢
老师好~咨询下,小规模纳税人,收到报销的发票,增值税专用发票,费用类~这个款项之前的会计已支付,目前账务要怎么处理?
供应商给单位开具的专票,为什么在电子税务局未勾选明细里,只能查看到蓝字发票,而查看不到红字发票呢?
装修工人买的工作服发票进项可以抵扣吗
老师,月末,增值税进项大于销项,为什么不用结转未交增值税?
老师五月末报年报的都是什么类型的单位需要报
支付给客户的违约金,再计算应纳税所得额,为啥可以税前扣除
老师汇算清缴管理费用办公费,在哪张表哪行调整
请问老师一般对账单根据科目余额表取数还是明细账取数呢?
老师,2024年的汇算清缴,我点进去后,系统直接就划了几个勾,有的是灰色的勾,有的是蓝色的勾,然后我没有改动,直接点了下一步,也就是系统自动就让我填了A000000企业基础信息表,A100000企业所得税年度纳税申报主管2024版,A105000纳税调整项目明细表,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,A105080资产折旧,摊销表,A106000企业所得税弥补亏损明细表,我还需要选其他的表吗,我们是小微企业
老师免填期间费用明细表,管理费用调减20元,主表中第五行管理费用填写,直接减去20后填写吗?之前100,现在写80
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快。