你好 ;你们有涉及销售材料的话 可以分别签合同注明细节 ;销售材料 %2B 工程服务 分别按13%和9%

老师,我们公司是混营企业,有销售混凝 土,有做工程。(其实都是工程啊!只是签合同的时候有要13的票,有要9%的票),我做账的时候有什么必须要注意区分的。
老师,我们属于混凝土搅拌站,现在涉及这样的业务,就是有其他单位委托我们加工混凝土,但是材料由委托方提供一部分,其他主要材料由我们受托方自己出包括人工辅料,您说,我们作为受托方要怎么处理账务,以及当我们生产出委托方要的产品,作为受托方开具发票的时候,是开混凝土呢?还是说加工费?
老师好,我公司和甲方签订了合同9%的工程税率的合同,但是甲方的财务因为他们内部招标时是采购流程,要求我们分两部分开具发票,一部分13%销售,一部分9%工程服务,请问对于我公司来说是否有纳税风险
老师,我们老板是做建筑的,全部是挂靠别人的公司拿的项目,根据建筑法,主体结构工程不得转包,比如钢筋、混凝土是必须要由总承包与实际供应商签订合同,非主要材料可以由我们通过自己的商贸公司采购,人工合同也可以和我们公司签订!请问在这样的模式下,如何将项目的利润转移到我们老板自己的公司,如果转移到我们公司,我们只有销项税没有进项税,这个问题又如何解决?
请问老师,我是建筑公司,做工程的时候,有个天窗的合同是单独签的,需要给对方开销售发票,做天窗的材料是买的,没有成品,这种成本怎么算呀
我公司销售A 商品,现在采购100台,销售98台,赠送2台如何做账,如何申报?
装订凭证是先打孔后包角吗
我公司卖A商品,现在采购100台A开98台,另外2台赠送,赠送2台如何入账,如何报税
老师,27号直播回放在哪里可以看??
老师好,物业公司代收代付生活垃圾处理费,不征税发票的税收编码是多少?在开票系统中没有找到合适的
从公司公账转账4万元给法人私人,直接备注备用金可以吗,会不会有什么问题?
公司迁址到外省,税号没有变,如果之前有税务问题是不是会追责现在公司
老师好,物业公司代收代付生活垃圾处理费,客户让必须开票,请问能不能开免税发票
去年已经出货的产品,暂估了成本,预计汇算前票来不了,那这个怎么处理?
老师我们现在开承兑业务,这几个选项都要勾选吗???这分别什么意思???
这个根本也区分不开来,对方就不这么跟你签合同啊!那我做账的时候要注意啥呢?
你好;去签订合同注明具体细节 ;不然你到时做账没有办法区分去开票报税的
我们就是这么做的签订合同13的就全部开13的票报税,当销售。9的票就当工程施工做,这样也可以吧!只是我们交的税多了是吧老师对吗
你好 ; 是的。 所以你要 注意合同怎么签订
好的。谢谢老师啊!
没事的;希望能帮到你
但是如果是小规模混营呢?是不是做账就不用区分销售跟施工来核算呢?
你好 ; 那就是销售货物 按13%一起开票 缴纳税费了。 兼营可以分别来 开票按13%和9%来报
老师小规模纳税人不是只有3的税吗
你好 ; 小规模是按3%来开票 。上面我说的是 一般纳税人
老师还可以问一个问题吗?三季度我暂估成本高了,这个季度怎么操作呢,比如三季度人工暂估30万,多了8万,这个月原本人工要暂估20万,具体怎么办老师
你好 ; 你红冲 多暂估的金额来处理 ; 把你 多暂估的金额来处理 ;
多暂估的怎么处理呢?
你好;去红冲。 暂估分录不变 金额负数来红冲
红冲我会啊!就是做一个跟暂估分录完全一样的红字分录对吧!但是多暂估了啊!也结转了啊!这样我冲完之后应付账款暂估不就有余额了,而且成本也不对啊老师,多了啊!
你好 ; 是的。 借贷方不变 金额负数冲掉 ; 你暂估了多少 ; 实际是多少
暂估30,实际22,然后这个月还要暂估18。老师能具体吧处理分录告诉我吗?就只有这一次的提问机会了
你好 ; 暂估了 30 你 实际22 。 你就红冲8 就行了。 把你暂估分录借贷方不变。 金额写 -8 去红冲 ; 然后你 继续暂估你的18即可