你好 ;你们有涉及销售材料的话 可以分别签合同注明细节 ;销售材料 %2B 工程服务 分别按13%和9%
我们是一家工程机械租赁的企业,是一般纳税人。我们有时候湿租,有时候干租,合同有注明。请问我们开票时能在13个点和9个点的税率中根据实际选择嘛?这个需要到税所备案嘛
老师。我们签了一个钢结构工程施工的合同,但合同里面规定的税率却是材料开13个点,安装开9个点,但是我们没有注意,发票全让对方开成了9个点的安装工程,他们这个合同里面还是材料占主要部分,这种是不是必须要退票给对方让他们换成材料发票呢
我公司是一般纳税人,是做工程的,在做道路工程时,有居民帮我们买了一些施工用的混凝土(我们公司实际上不是销售混凝土的),那么我们做为无票收入,这个收入要入到哪个科目?然后我们申报增值税时是否也是按开票的9个点来征收?
你好老师,我们是承包人,挂靠在一家公司,有部分工程签给了分包,结算的时候除了收取合同上约定的管理费外,还有什么费用需要收取吗?(分包给我们开的票也是9个点的工程服务票),我们是外地企业有2个点的预缴税。挂靠公司还收我们管理费和企业所得税。
老师,我们公司是混营企业,有销售混凝 土,有做工程。(其实都是工程啊!只是签合同的时候有要13的票,有要9%的票),我做账的时候有什么必须要注意区分的。
图片中营业收入384亿,营业税金及附加才3885万,那么营业税金的税率是多少?
老师,我要0申报,请帮我看看都怎么填
老师,请问哈尔滨食品小经营核准证延期,可以在政务网上提交么
已经申请统计确认的进项税额能够撤销吗?
火锅底料厂的直接人工分配方法有哪些?制造费用有哪些
我公司一家股东要转让部分股份给另一家股东,转股之前要对公司未分配利润进行分红,具体分红比例如何确定
甲公司的注册会计师在对其2018年度财务报表进行审计时,对以下交易或事项的会计处理提出质疑: (1)因国家归A产品实施限价政策,甲公司生产的A产品市场售价为15万元/件,根据国家相关政策,从2018年1月1日起,甲公司每销售1件A产品,当地政府部门将给予补助10万元。2018年度,甲公司共销售A产品1120件,收到政府给予的补助13600万元。A产品的成本为21万元/件。 税法规定,企业自国家取得的资金除作为出资外,应计入取得当期应纳税所得额计算缴纳企业所得税,甲公司将上述政府给予的补助计入2018年度应纳税所得额。计算并缴纳企业所得税。 对于上述交易或事项,甲公司正确分录是什么?
制造行业,退回往期原材料,凭证怎么做是借生产材料,贷原材料吗,如果是那么生产成本又结转什么科目?
老师,这个存货增加占用资金的应计利息为什么是*60不是*100呢,单价是100不是吗
工时分配都是怎么分配啊
这个根本也区分不开来,对方就不这么跟你签合同啊!那我做账的时候要注意啥呢?
你好;去签订合同注明具体细节 ;不然你到时做账没有办法区分去开票报税的
我们就是这么做的签订合同13的就全部开13的票报税,当销售。9的票就当工程施工做,这样也可以吧!只是我们交的税多了是吧老师对吗
你好 ; 是的。 所以你要 注意合同怎么签订
好的。谢谢老师啊!
没事的;希望能帮到你
但是如果是小规模混营呢?是不是做账就不用区分销售跟施工来核算呢?
你好 ; 那就是销售货物 按13%一起开票 缴纳税费了。 兼营可以分别来 开票按13%和9%来报
老师小规模纳税人不是只有3的税吗
你好 ; 小规模是按3%来开票 。上面我说的是 一般纳税人
老师还可以问一个问题吗?三季度我暂估成本高了,这个季度怎么操作呢,比如三季度人工暂估30万,多了8万,这个月原本人工要暂估20万,具体怎么办老师
你好 ; 你红冲 多暂估的金额来处理 ; 把你 多暂估的金额来处理 ;
多暂估的怎么处理呢?
你好;去红冲。 暂估分录不变 金额负数来红冲
红冲我会啊!就是做一个跟暂估分录完全一样的红字分录对吧!但是多暂估了啊!也结转了啊!这样我冲完之后应付账款暂估不就有余额了,而且成本也不对啊老师,多了啊!
你好 ; 是的。 借贷方不变 金额负数冲掉 ; 你暂估了多少 ; 实际是多少
暂估30,实际22,然后这个月还要暂估18。老师能具体吧处理分录告诉我吗?就只有这一次的提问机会了
你好 ; 暂估了 30 你 实际22 。 你就红冲8 就行了。 把你暂估分录借贷方不变。 金额写 -8 去红冲 ; 然后你 继续暂估你的18即可