你好,对的是的需要填写的。
老师您好,我们是培育种苗企业,主营业务是培育苗木出售,这个的增值税和企业所得税都免税对吗?同时提供技术指导作为其他业务,那么这部分收入交企业所得税吗?税率是25%吗?我们公司还需要交什么其他税吗?
老师,利润表里的营业成本和所得税表里的营业成本应该是一样的吗?之前有老师教的是所得税表里的营业成本需要再➕税金及附加➕销售费用➕管理费用➕财务费用➕营业外支出,这样所得税表的营业收入➖营业成本=利润总额 和利润表里的利润总额一样,并且所得税表里的营业收入也是要➕上营业外收入的,这样对吗?或者应该是所得税表里的营业收入和营业成本都是和利润表里的一样,利润总额按利润表的直接填上就可以了?
老师,我想咨询下,我们农业公司给客户开苗木销售发票,增值税是免征的,那企业所得税年度汇算时这部分收入需要交企税吗?
老师,我们上月销售苗木取得收入,由于是免税的,那么季度企业所得税报表中销售苗木对应的收入和成本需要填写到营业收入和营业成本里吗?
老师,企业所得税季度报表里填写的营业收入营业成本利润总额是本年累计金额是吗,那样的话跟增值税所得额对不上没关系吗
老师,出口发票上有的退税有的不退税,进项发票光开了要退税的,需要怎么做分录
公司团建费用,会计分录怎么做?
老师,我把上月所有销售货物的增值税销项税错记成带认证进项税了怎么办,但是缴纳增值税的时候是看成销项税去计算了,税没交错,账都记错了
我做工资和社保的时候计提是借管理费用工资,贷应付职工薪酬、应交个税、代扣个人社保,借管理费用社保(公司部分)、个人社保,贷银行存款,发放工资的时候借应付职工薪酬、应交个税,贷银行存款 这样不对嘛
老师请问我们开票信息上的电话号码写错了,怎么休改
计入固定资产-集装箱,折旧年限是多少年
老师,印花税是按次申报,还是怎么申报,计税基础是什么
老师售价法和计划成本法是一样的就是科目不同
公司购买集装箱用于仓库使用,会计分录怎么做
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
那在下面农林牧渔业减免收入填写销售苗木的收入金额吗?成本在哪里扣除呢?不需要扣除苗木成本吗
是的是的 成本的,不需要单独填写。
就是销售苗木的收入免税,对应成本不需要扣除,这么理解对吧老师
不可以抵扣所得税的,汇算清缴调整就可以。