你好,对的是的需要填写的。
老师您好,我们是培育种苗企业,主营业务是培育苗木出售,这个的增值税和企业所得税都免税对吗?同时提供技术指导作为其他业务,那么这部分收入交企业所得税吗?税率是25%吗?我们公司还需要交什么其他税吗?
老师,利润表里的营业成本和所得税表里的营业成本应该是一样的吗?之前有老师教的是所得税表里的营业成本需要再➕税金及附加➕销售费用➕管理费用➕财务费用➕营业外支出,这样所得税表的营业收入➖营业成本=利润总额 和利润表里的利润总额一样,并且所得税表里的营业收入也是要➕上营业外收入的,这样对吗?或者应该是所得税表里的营业收入和营业成本都是和利润表里的一样,利润总额按利润表的直接填上就可以了?
老师,我想咨询下,我们农业公司给客户开苗木销售发票,增值税是免征的,那企业所得税年度汇算时这部分收入需要交企税吗?
老师,我们上月销售苗木取得收入,由于是免税的,那么季度企业所得税报表中销售苗木对应的收入和成本需要填写到营业收入和营业成本里吗?
老师,企业所得税季度报表里填写的营业收入营业成本利润总额是本年累计金额是吗,那样的话跟增值税所得额对不上没关系吗
你好,往来款可以用现金还吗
老师,公司老板、领导担保还款给员工有模板吗?请发我一下。员工借款给公司,公司给员工写借条和担保
老师,滴滴打车普票可以抵扣吗?需要提供些什么证明呀
老师 你好 全日制在校生 实习工资在个税系统中怎么操作呢
25年考了证,现在想先看录播课,先从哪看起?
老师,我司现做电商行业,子公司跟母公司采购了9万,在淘宝上开了母公司为主体的店,子公司负责经营,假设8月账单货款10万(其中客户已开票3万,未开票7万),平台账扣服务费2万,实际应收8万。 解释:1.因是母公司主体,所以已开票3万由母公司确认收入 2.从10万货款里账扣给平台的2万因主体是母公司所以费用由母公司确认,但由子公司确认收入。 3.客户未开票的7万由子公司确认收入 4.子公司只结转未开票那部分的成本 问题: 1.销售的10万子公司分录应该怎么写呢? 2.账扣的2万子公司分录应该怎么写呢? 3.客户已开票3万和未开票7万分录应该怎么写呢? 4.子公司分录应该怎么写应付账款才能跟母公司的应收账款期末余额一致呢?
老师,我登录公司电子税务局系统里面没有显示发票业务怎么办?我需要开发票
老师,9月申报8月所得即7月工资,员工社保是9月开始交的,申报工资对应扣除的社保是几月的?
专用发票是什么意思
不抵扣勾选到底在干什么
那在下面农林牧渔业减免收入填写销售苗木的收入金额吗?成本在哪里扣除呢?不需要扣除苗木成本吗
是的是的 成本的,不需要单独填写。
就是销售苗木的收入免税,对应成本不需要扣除,这么理解对吧老师
不可以抵扣所得税的,汇算清缴调整就可以。