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老师想问下,由于供货商原因导致对方要支付我们滞纳金,对方开发票开了38万,只要我们支付36万,但这2万我怎么入账,才能把这38万做平呢

2022-01-18 17:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-18 17:42

差额可以放到营业外收入里面。

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快账用户5040 追问 2022-01-18 17:44

营业外收入在借方?

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快账用户5040 追问 2022-01-18 17:45

他的期末余额不是在贷方的吗

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齐红老师 解答 2022-01-18 17:47

借库存商品贷,银行存款、营业外收入。

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快账用户5040 追问 2022-01-18 17:50

那我应付账款就会一直有这2万挂着

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齐红老师 解答 2022-01-18 17:52

借应付账款贷营业外收入。

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差额可以放到营业外收入里面。
2022-01-18
您好,违约金是可以税前扣除的,可以让对方开具发票
2021-10-25
税目就是销售货物的税目,名称就是延期付款违约金
2023-08-14
这个质量问题原则是需要开红字发票,不开红字发票,实务中处理不做进项税额转出,我说实务中哈,
2020-12-22
你好,需要开票的,两个不能混为一谈。你需要给对方开工程票,对方需要给你开放房租票,要互相付款。
2021-08-24
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齐红老师 | 官方答疑老师

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