同学您好。 协会只是代收代付性质,收到挂其他应付,支付冲其他应付即可。
我公司是项目甲方,收上级单位拨付工程款后支付给建设单位。请问收款和付款的会计分录怎么做
老师好,我目前接触到工程建筑行业的会计,我们是上级发包给我们工程,我们又把工程发包给施工个人,作为我们,上级把工程款拨付给我们,我们应该怎样使用这笔资金,我们现在已经把部分工程款预付给施工方,后面该如何管理和规范使用这笔资金,以及正确的账务处理
老师你好,我是一个工程总包单位,劳务分包了,由劳务公司给我们开劳务费发票,但是支付农民工工资有我单位的农民工专户支付,我们和劳务公司签订了一份委托我们付款协议,我想问的就是劳务公司给我们开发票,我做账是做到工程施工-人工费,还是劳务分包款
我们是协会 做个工程项目 协会只是监管 但是工程款从我们公户支付 这个工程款由省上某个单位给我们拨付到协会账户 我们在把钱支付给施工方 请问 我们收到工程款 和支付工程款如何做会计科目?!?
我们是工程公司,已经收到上家的80%工程款,我们又把工程分包给下家,一般两个月完工,已经和分包方签订合同,支付了预付款,合同剩下的外包工程款我可以计提费用吗?如果不计提我们当月利润就很高,其实外包工程款我们次月就会支付了!
公司有六个股东 股东要是有报销 可以公户打款吗? 股东未在公司担任职务,未交社保 不发工资的那种股东。
老师您好,做成本核算时领用的原材料是不是都做到产成品成本里,卖废料时就没有成本了
你好,老师,我们企业是做食品加工的。经常会有老板给食品研发人员几笔研发费用,让他用于研发新的产品。因为这个的特殊性研发新的产品买一些材料啊,包材啊,因为量比较少,没有发票的。但是总体研发一个新品出来合计要花费五六万左右,请问可以作为企业的研发费用吗?没有发票的情况下,应该怎么操作呢?
老师发票抵扣发票的税额415.2和税务局有效抵扣额408.5有差异,怎么做账呢
老师好,我们用的是金蝶财务软件,是业务和财结合的模式,一般是录销售订单时生成收入凭证,生主营业务收入下2个二级科目:销售商品收入和提供劳务收入、主营业务成本下也是2个二级科目:销售商品成本和提供劳务成本;库存商品是没有二级科目的。现在9月有出口业务,想区分内外销收入和成本 ,请问金蝶软件上收入、成本、库存商品科目都要设置吗?如何设置?谢谢。
我想问一下就是一个店两个人投资,但是投资比列不知道差钱就补进去,两个人投资额度不一样,收到一些定金一些尾款,其中一个人拿这些定金尾款去填店里装修费用以及打款,怎么才能算清两个人其中一个该补多少钱
老师,我新增一个管理费用的科目的时候,把他的余额登记在贷方了,所以导致在查这个科目的余额表的时候他是没有发生额,只有在利润表体现,就是管理费用的科目余额表跟利润表不一致,差的就是新增科目的这个数,现在7.8月份的账已经结了,现在如何把这个科目的余额转到另一个新增的管理科目里去
老师,我们卖手机,打算清库存,售价低于成本价销售怎么做账务处理
委托报关协议是不是要电子口岸卡登陆才可以
实务中是不是避免用以前年度损益调整