借:财务费用-汇兑损益 贷:预收账款
请问调整汇兑损益,需要怎么做分录呢?,如果有很多项,可以放到一张凭证吗?
请问年底一次调整汇兑损益,需要做哪些分录,比如在预收账款有余额的,需要调整50到损益。
老师,去年有笔凭证的财务费用二级科目做错。第一,要在今年做一个调整凭证把这笔汇兑损益从手续费调整到汇兑损益嘛?如果需要调整,科目是直接做财务费用科目即可嘛?第二,对去年或者今年的汇算清缴有影响吗?需要在汇算清缴里说明这块调整嘛?
老师,我们公司月末因为放假没有结汇,有一笔预收款放在美元户没有结汇,请问我做账的时候,月末需要调整预收账款的汇兑损益和美元户余额汇兑损益吗?
请问我去年开发成本多提了3295.84元,需要用到以前年度损益调整吗?还是直接红冲再做一笔正确的分录,损益调整没有影响不需要调整吧?
新车置换旧车是营业外收入吗?
纳税申报表中主表25栏为负数应如何处理
老师 我未交增值税下有余额 但实际没有需要缴纳的税款。银行余额也对的@家权老师
老师,小规模纳税人未开票收入跨季度不可以冲销吗?我二季度的收入,三季度开票,就必须在三季度交税吗?
如何不用验证码或者扫脸添加办税人
老师好,公司用个人微信收款码收取公司货款,该怎么处理呢?
老师,对于没有erp企业的电商商家,按发货来确认收入,那成本数据应该在那里找?
您好,工程项目上的资料费,属于其他直接费用,还是间接费用?
老师 我是同一控股下的两个子公司合并,被合并公司权益部分有实收资本39976218.07,资本公积有1500,未分配利润有-151703739.61,本年利润有-3050222.12,所有者权益合计是-114776243.66,合并方要合并报表,这些数据我怎么合并到合并方的报表?合并方没有资本公积,盈余公积,未分配利润还是负数。1.按准则是不是要做到资本公积的-114776243.66,2.还是冲减合并方的资本公积,合并方的资本公积不足时冲减盈余公积,盈余公积不足再冲减未分配利润,这两种方法哪个是正确的?请老师指点
老师好,新企业所得税里 工资这块怎么填写啊