您好,借财务费用,借或贷银行存款

请问调整汇兑损益,需要怎么做分录呢?,如果有很多项,可以放到一张凭证吗?
问题一:上年度的重复部分凭证如果不涉及损益,可以直接做红冲凭证就可吗?(如果调账话是否还需要原始凭证或写个什么说明,再或者是否需要附个审计报告?)问题二:如果换财务软件话是按上年度期末余额录入,还是按上月月末余额录入?还是按调整后分录余额去录入呢?还是怎么操作?这样操作是否合适?
老师,去年有笔凭证的财务费用二级科目做错。第一,要在今年做一个调整凭证把这笔汇兑损益从手续费调整到汇兑损益嘛?如果需要调整,科目是直接做财务费用科目即可嘛?第二,对去年或者今年的汇算清缴有影响吗?需要在汇算清缴里说明这块调整嘛?
差旅费的住宿费开的收据,以后汇算清缴要调增吗?在那张表哪一栏调整,另外这些没票的需要平时记录好吗?如果新进入一家单位,如果不知道凭证里放的收据,汇算清缴不知道,那怎么解决这个问题呢?
2022年多计提了费用,2023年4月做了以前年度损益调整,现在2023年5月做2022年汇算清缴,汇算清缴需要调增吗?还有一笔应做成本的,做了费用,也在2023年4月份做了以前年度损益调整。请问这笔费用汇算清缴怎么调?如果要调,2022年12月财务报表要调吗
对方给我们开了发票,但是他们没有公户,我们公户可以付款给他们私户的吗
项目延迟交货的罚款可以税前扣除吗
老师:劳务费同一个人开了三张发票,然后他的要一张一张分开申报可以吗?
老师,请问员工工资15000元,其中1000元为交通补贴。申报个税时可以把1000元做为作为交通费扣除吗
老师,我司是一般纳税人,我司付给银行转账手续费及数字证书年费,收到银行开给我司的专用发票,内容是金融服务*电子银行业务服务,还有一张是金融服务*支付结算业务服务,税率都是6%,我司可以用这两张电子增值税专用发票抵扣进项吗?
老师:单位进行代扣代缴专家评审费申报,是按次可以申报,还是在每个月和职工的工资薪金一起申报?
在个税系统里减员,减员报送提示成功之后,综合所得申报里怎么还有减员的信息?
现在小规模出口瓷砖类还是免税吗,还是说要按照国内销售处理,按照国内销售的话享受季度30万免税额度吗
老师,我想问一下,现在有一个公司因双随机,需要补缴增值税,该增值税系供应商开具发票税目错误,税局不认可导致,后续会开具正确的红蓝字发票进来,之后会形成留抵,问题是,目前缴纳给国家的增值税,该科目需要结平,该科目是入管理费用合适,还是入成本合适,开具错误的发票之前入账时一直是入在管理费用的
16年钢机构新规定,有没有说不能开9%税率的文件
您好,最好一个账户一个凭证
不是应该在应收和预收吗?怎么是银行存款呢?我有一年的都没有调整,导致预收和应收对不上
您好,因为您没给具体科目,所以找个科目