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老师,我们企业挂了两个人,其中一个公司交社保但是不发工资社保也不扣他的,这个三月份会计分录怎么做?社保都当月扣款也要计提吗?

2026-04-09 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-09 17:20

同学你好 社保是当月扣款最好当月计提一下比较好, 这个人的社保全部是公司出, 因此,会计分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保 交纳时 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款

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同学你好 社保是当月扣款最好当月计提一下比较好, 这个人的社保全部是公司出, 因此,会计分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保 交纳时 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款
2026-04-09
好,那就计入其他应付款,下个月把这个社保交上去就行。
2024-03-05
同学你好 交费金额是交费比例乘以交费基数
2023-05-17
你好,对的是的,需要集体的。
2022-03-29
修改第一个借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保 借应付职工薪酬社保 其他应收款个人负担的 贷银行
2023-04-08
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