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厂区取暖费发票未到安暂估入账300发票到了是6个月金额1800元改怎么做账

2022-01-19 09:35
答疑老师

齐红老师

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2022-01-19 09:37

把暂估红冲按发票入账。

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把暂估红冲按发票入账。
2022-01-19
借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷发出商品,这个是红冲的 然后再做发票的金额,库存商品贷应付账款 借发出商品贷库存商品
2022-07-18
借银行存款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 借库存商品借主营业务成本负数。 如果是销售的产品。
2024-07-04
你好,退款的话就是把成本冲销
2024-07-04
您好,这个的话,你可以先冲销暂估,然后在做一个正确的,差额维修费做费用,这就行
2024-10-02
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