同学,你好!按照高新技术企业证书上的编号和时间填写即可

高新企业。企业所得税年度纳税申报基础信息表,高新技术企业证书,211-1证书编号1,211-2发证时间1,211-3证书编号2,211-4发证时间2。这几个怎么填
各位老师,我们取得高新证书后,今年汇算清缴享受小微税率,可以基础信息表不填高新证书编号,然后有个高新技术企业优惠情况表不选填可以吗,会不会对我们高新有影响呢
老师,企业所得税汇算清缴时,出现,211高新技术企业申报所属期年度有效的高新技术企业证书什么意思211-1证书编号1 211_2证书编号2还有211_2发证时间1 211-4发证时间2什么意思,怎么填写,我们是去年批准的高企
在企查查看公司是高新技术企业,发布日期是21年11月有效期到23年11月,4月底报汇算清缴。信息表填写高新技术企业编号还没问题,怎么今天看。说没查到公司有22年高新证书编号了
做汇算清缴时提示:211高新技术企业申报所属期年度有效的高新技术企业证书_211-3 证书编号2这个是什么意思
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
按报表的意思是要填两个高新证书
多次取得证书的,按照最近两次获得证书上的信息填写;只取得过一次的,按照证书上的信息填写即可
只取得一次。有一张是高新技术企业证书,这个可以填,没问题。还有一张福建省高新技术企业培育证书,这个要不要填入?
高新培育的正数不用填