你好,那你也不做加计扣除吗
老师 我们公司19年取得高新技术企业证书后 研发费用一直没有归类细分过 每年企业所得税汇算清缴研发这块有的也没填 是按小微企业报的所得税 现在税务那边让更之前的报表把研发费用填上 可研发费用没有细分填写不了 像这种情况怎么处理
各位老师,我们取得高新证书后,今年汇算清缴享受小微税率,可以基础信息表不填高新证书编号,然后有个高新技术企业优惠情况表不选填可以吗,会不会对我们高新有影响呢
企业已获得雏鹰计划证书,在填报企业所得税汇算清缴申报时,填了A107012(研发费用加计扣除优惠明细表)之后,风险扫描结果说与A107041(高新技术企业优惠情况及明细表)中的金额不一致,我又增加了该表,把数据填进去了。但是填好后,风险扫描结果提示基础信息表中没有填高新企业企业证书,实际上基础信息表中这行是灰色的不能填。 那么问题是:单位是属于科技型中小企业和获得雏鹰计划证书的。在企业所得税汇算清缴申报中需要填哪些表?基础信息表中科技型中小企业以及高新企业那行都是灰色无法填数据以及上传数据。我单位算不算高新技术企业啊?
老师您好!我们企业高新技术证书是2023年11月29日颁发的,在申报2023年年度企业所得税时出现以下提示,我这个应该怎么操作?感谢老师指导(提示内容:1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“211-1证书编号1”为:【GR202321000729】; 2.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“211-2发证时间1”为:【2023-11-29】; 3.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“211-3证书编号2”为:【】; 4.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“211-4发证时间2”为:【】; 5.您单位申报表A106000《企业所得税弥补亏损明细表》第11行第7列“弥补亏损企业类型-本年度”为:符合条件的高新技术企业; 6.您单位申报表A106000《企业所得税弥补亏损明细表》填报的本年度弥补亏损企业类型与表A000000《企业所得税年度纳税申报基础信息表》填报情况不一致,请核实填报数据是否正确。<br>)
请贾苹果老师回答,其他人勿接谢谢,否则差评请问公司是高新企业,我怎么在金蝶软件里面没有看到做研发费用的账呢?2.(他们的高新证也是今年12月份到期(和我们公司一样)),12年成为高新企业的,2022,2023,2024年可以享受三年的高新技术15%,然后按我们之前公司逻辑,以后如果不想申请高企今年2025年的研发费用账也要做,但是今年申报时还是15%优惠,在汇算清缴时就是25%,但我发现他们今年外账里面也没有做研发费用了,而且他们说了,他们还要申请高新企业
老师,以前年度开进来的费用发票,在电子税务局里能查到,但也没有做过账,现在不用管了就行对吗?
老师,公司以前没有都是零申报,现在要给员工交社保从公户发工资,老板不想员工交个税,怎么做合规啊
我们半年前收到客户美金1万,现在客户整个订单要走信托,多转的美金客户那边不能原路返回,现在情况是这样客户的诉求是能不能转到国内的供货商,税务上有哪些注意点。
想问下,工商年报的数据和税务的数据有出入,有影响吗?
老师,我们的营业范围是室内装饰装修,其他没有了,看这个经营范围可以开大类劳务,后缀装修费可以吗?
老师报个税的时候失业保险少写了一分钱,还用改吗
一半纳税人取得四百万形式发票,可以抵扣增值税吗
汇算清缴补税按0.0005补税吗
公司承接的一个项目的窗户,结果项目烂尾了,现在起诉法院给找的第三方鉴定机构,这个鉴定费怎么入账,记什么科目?
汇算清缴申报主营业务成本包括开的加油的,电费水费吗?
嗯嗯,没有做
那你就别填写这个编号了
不过加计扣除不是账上有研发费就可以做吗,这个应该没啥影响吧
是的,您的理解是正确的
好的,谢谢老师
不客气,祝您学习愉快!