你好,需要重新建账,录入正确的期初数才是
其他应收款-押金的期初余额录入错误。现在押金退回来了,应该怎样修改期初?
老师你好!小企业会计准则装公司。半路做账,找期初余额,质保金是怎么来的,借:其他应收款--装修押金,贷方是什么呢
现在从代账公司把账接回来自己做,残保金他们放在其他应交款下,那我现在录入科目期初余额也是录其他应交款吗,还是放在正确的其他应付款下面
老师,20年有笔回单收款3690(其中含1000押金),今年要退这笔押金,我查了当时的分录:借:银行存款3690贷:应收账款3690;现在要退,这要怎么调整,具体分录怎么写?押金不是要入其他应付款科目吗
谢谢老师,如果计提5515,要更正申报个税中报还要补税,我转营业外支出吧,谢谢
我之前在会计学堂购买的是终身学习的,为什么有些课程学不了了,我现在需要农作物种植方面的账务处理的学习,能给一些资料吗
老师你好,我家里买了一辆大卡车,我拉运货物以后,要在税务局给承运单位开票,我个人要交什么税款
按专票的开票额和固定毛利率,如何计算销售成本?
老师,缴纳的房产税跟城市土地使用税计入那个会计科目
银行借出给员工的款 可以用库存现金还回来吗? 8000和4000的金额
老师,餐饮公司预付款报表怎么申报的
增值税不计入应纳税所得额那增值税进项税额的加计抵减要不要调增应纳税所得额?
公司参加羽毛球赛费用,球拍衣等3 000元,如何做账
比如每用计提发放5500,有15元个税公司交不从工资扣的那个分录对不
要重新建账吗?没有其他的办法?
你好,是的,期初数错误只能重新建账,没有其他办法的
我不能调利润分配-未分配利润吗?
你好,其他应收款 与未分配利润也没有关系啊