反应的你是不是没有计提,你应该在当月借所得税费用贷应交税费,做这个季度末的那个月做。

今年缴纳的所得税费用,不用在利润表里面反应吗
上年度企业所得税退回,需要在利润表里面反应吗?
老师,做账本年利润所得税费用结转完应缴纳所得税和季度企业所得税报表里面利润总额填完,缴纳所得税和本年利润结转里面所得税不是一个数,
老师你好,自助打印回单手续费360元一年,这个能计入手续费吗
老师,刚入职场感觉在财务共享中心一个办公室五十几人,很难交到真心朋友,出了校园,也不知道在国企哪些人是有关系有背景或者内心到底是什么样的角色
老师好,我是一家私立门诊,小规模纳税人,没有参与社保报销,请问开具电子发票的税率应该如何选择?
普通合伙人中可以是法人,有限合伙企业中也有法人企业,他们的区别在哪里?
请问老师,我是建筑行业一般纳税人,预交增值税,是用应交税费—预交增值税核算,那这个科目核算的预交增值税月末必须转入应交税费—应交税金科目吗? 预交的附加税直接用应交税费科目借方余额表示预交。 以上的预交税账务处理正确?谢谢
农产品取得发票时开的是大类比如蔬菜,但我们开给客户需要开具明细比如青菜,土豆等,这样的话税务进销匹配会有风险吗?
公司有个工作室,平常拿来招待和聚餐用的,都是自己买菜自己做的那种,像这种情况买菜自己开发票拿来公司报销除了发票还需要什么凭证吗
是不是现在开进项票的类目要跟销项发票一致,
普票一个季度不超过30万,只需要缴纳企业所得税和印花税是吗,
你好,老师,请问我们公司的业务是别人介绍的,这种有一个居间合同,就是这个项目赚钱之后,就要按比例给人家一定比例的钱,这种双方签一个合同,之后固定的时间按指定的比例给那家公司打款,之后对方开票给我们,这种可以做成本吗,合理吗
计提了,今年缴纳去年的所得税
当月计提,当月缴纳的
你好,你看下你的本年累计所得税费用有金额吗?
是看明细账里面?平了
不是的,我是说你借方发生额有金额吗。
财报利润表里面有所得税费用,申报所得税里面没有带出来所得税费用,2个表利润不一致
好,也就是申报所得税主表已交,那里面没有,你实际有缴纳吗?如果有的话,找你,税务局给你维护。
12366电话回复今年缴纳的去年的所得税属于损益,不应该在今年利润表里面反应,不能扣除今年的所得税费用,这样和所得税申报表里的利润就一致
你好在12月份的利润表里面。
一月份申报的是12月份的不是吗?属于第四季度的吧。
1月缴纳的12月份的所得税就应该在12月份的利润表里面,有所得税费用。
4月份缴纳的去年的所得税
你好,如果你是汇算清交补的,不在去年的所得税费用里面,也不在今年的所得税费用里面,他做的是以前年度损益调整。
凭证怎么做
借以前年度损益调整,贷应交税费,借应交税费贷银行存款。
今年4月份缴纳的税,只能是更改本月的凭证吗,不然所得税费用有数据
好,对的是的,只修改当年的,之前的就不要修改了。