你好,你的红字信息表是选择的哪一个?
老师好,我要开红字发票充上个月的,因为上个月我把对方公司的税号填错了,但是我在开负数票时,地址跟账号可以自己重填,那个单位名称跟税号默认填好的(就是显示之前填错的),我现在要如何更改税号啊?
我们8月开个客户一张专票,税号有一位数是0,但是我们开成了字母O,现在10月我们想要开红字信息表,我开一样和之前给客户错误的税号,上传时,说这个税号不存在,我开客户正确的税号,说我发票不存在,请问这样的情况怎么处理
老师你好,上个季度开的发票对方的纳税人识别号开错了,这个季度返回了发票,但是我现在开红字发票,填写正确的税号,显示蓝字发票税号和销方税号不匹配,填之前错误的税号,又显示销方信息不存在,该怎么办呢?
老师,销售方给我们购买方开的增值税专票,把我们公司的纳税识别号开错了。现在他们要求我们填红字信息表。但是纳税识别号错的,我们发票系统都没得这张发票。能开给他们吗
老师我收到采购方代开发票,已经抵扣了,销售方是税务局名称和纳税识别号,备注栏是销售方名称和纳税识别号。问题:1.发现发票错误是不是我开具红字信息表给对方去税务局红冲,重新开具 2.我开具红字信息表那对应的销售方名称和纳税识别号是填税务局名称和纳税识别号,还是填销售方公司的
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
正常的应该默认的是正确的税号。
我是直接在税控系统里申请开的
没有红字信息表
你好,这个是普通发票的吗?
不是,是专票
需要先开红字信息表才开负数发票。
红字信息表在税控系统里面有吗?还是要去税务局填?
在你的开票系统里面就可以的,
你找红字信息表填开。
不好意思点进去才看到,我一开始问的问题就是填红字信息表里出现的,就是申请不了
红字信息表你开的是正确的还是错误的?
我填正确的就显示“蓝字发票销方税号和信息表销方税号不匹配”,但是填错误的又显示“销方纳税人信息不存在”
出去重新进试一下。