你好,你的红字信息表是选择的哪一个?
老师好,我要开红字发票充上个月的,因为上个月我把对方公司的税号填错了,但是我在开负数票时,地址跟账号可以自己重填,那个单位名称跟税号默认填好的(就是显示之前填错的),我现在要如何更改税号啊?
我们8月开个客户一张专票,税号有一位数是0,但是我们开成了字母O,现在10月我们想要开红字信息表,我开一样和之前给客户错误的税号,上传时,说这个税号不存在,我开客户正确的税号,说我发票不存在,请问这样的情况怎么处理
老师你好,上个季度开的发票对方的纳税人识别号开错了,这个季度返回了发票,但是我现在开红字发票,填写正确的税号,显示蓝字发票税号和销方税号不匹配,填之前错误的税号,又显示销方信息不存在,该怎么办呢?
老师,销售方给我们购买方开的增值税专票,把我们公司的纳税识别号开错了。现在他们要求我们填红字信息表。但是纳税识别号错的,我们发票系统都没得这张发票。能开给他们吗
老师我收到采购方代开发票,已经抵扣了,销售方是税务局名称和纳税识别号,备注栏是销售方名称和纳税识别号。问题:1.发现发票错误是不是我开具红字信息表给对方去税务局红冲,重新开具 2.我开具红字信息表那对应的销售方名称和纳税识别号是填税务局名称和纳税识别号,还是填销售方公司的
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师,我想问下是小规模升为一般纳税人年收入超过500万,说的是不含增值税的收入,还是含的呢?
钢管进项规格27给客户开销项规格26.7,这样可以吗,
房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
银行开立一般户还需要向银行报备吗?
老师之前会计做账可能加税合计库存商品了,老师我现在应该怎么改过来呢?
正常的应该默认的是正确的税号。
我是直接在税控系统里申请开的
没有红字信息表
你好,这个是普通发票的吗?
不是,是专票
需要先开红字信息表才开负数发票。
红字信息表在税控系统里面有吗?还是要去税务局填?
在你的开票系统里面就可以的,
你找红字信息表填开。
不好意思点进去才看到,我一开始问的问题就是填红字信息表里出现的,就是申请不了
红字信息表你开的是正确的还是错误的?
我填正确的就显示“蓝字发票销方税号和信息表销方税号不匹配”,但是填错误的又显示“销方纳税人信息不存在”
出去重新进试一下。