你好对的 销售方企业的

老师你好,我们是销货方,对方要求我们冲红一张他们已经抵扣了的发票,我们开出去的发票名称是a公司,他们开具的红字信息登记表的名称却用了b公司(纳税识别号其他资料全部不变,只是名称不同),那我们这边开具负数发票的时候帮他们手动改回a公司的名称,这样做可以吗?
老师、我是购买方,现在有些发票已经认证需要退回给销售方重开(销售方在税务局代开的专票)、我这里在天红字信息申请表时是填销售方还是填原来税务代开的税务局的名称
老师你好,上个季度开的发票对方的纳税人识别号开错了,这个季度返回了发票,但是我现在开红字发票,填写正确的税号,显示蓝字发票税号和销方税号不匹配,填之前错误的税号,又显示销方信息不存在,该怎么办呢?
税务局代开的专用发票已抵扣,现在要开红字发票信息表,销售方那里是填税务局还是填代开企业的名称和税号?
老师,我司收到的发票,销售方只填了纳税识别号和公司名称,地址、电话开户行及账户都没有填,这样的发票收了会有税务风险吗
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
小规模,对方开給我们公司的票,税务后台能不能监控
老师,您好。购进机器设备一台,本来打算做固定资产,后企业用不上,直接卖了,增值税一般纳税人。销售税率是多少,这台机器设备,我们并没有取得发票。可以按简易计税开票吗
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
增值税的进项,销项,月末和 年末都要结转么?月末和年末结转有什么区别?
那老师填了销售方公司的话,发票上面销售方是税务局名称和识别号代码能对应上那种发票吗
你好 对的 是的,可以的
老师我问了别人说我这个抵扣代开让开票方去税局红冲
你好,你开红字信息表,对方给你开红字发票,只不过是他去税务局代开这个负数发票。
嗯,谢谢老师
不用客气工作愉快。