同学,你好 这个运费,是你们代付的吗?

#提问#给客户代付的运费含税1万玩,税率为6%。 产品销售额含税为10万,现在客户说要把这个运费加入到产品中开13%的发票给客户。这个运费的税率为6%,现在要开13%给客户,是怎么计算
老师,您好!客户给我司付的货款包含了运费,现我司要给客户开发票,需要用公户把运费给客户退掉吗?给客户的是含税不含运费的
老师好 公司给一个客户发货 运费对方出 发货的时候我们带垫运费 运输公司给我们开运输发票 我们能给我客户开运输发票吗?客户把货款运费一块转过来的
我公司用A物流公司给客户运输货物,货物被客户退回,产了了4500元的运费,这4500由客户承担,客户后将这4500给我公司,但要公司开票,我公司营业范围里有运输项,可以给客户开运费票吗
老师 我们垫付客户运费 客户后面付给我们 运费发票是给客户的 是不是我们需要和客户签个代付款协议
我们是一般纳税人,二月份开的发票,三月份冲红的,为什么我的额度没有恢复?目前我还是二月份的额度。
有收入,支出票据未收到,怎么做帐
老师,小公司租的房子的房租没有发票可以吗?
郭老师,什么情况下法人的其他应付款数据大,之前的账上余额,没有明细
一家企业从去年十月开始嗯陆续有开几张票出去。然后从来没做账电子税务局申报的时候都是零申报。然后在今年春节的时候我突然接到一张二十几万的那个嗯采购合同。嗯票到现在都没有收齐那这种情况要如何做账?
建筑服务行业开工后收到的预收款产生增值税纳税义务吗,比如收到10万,必须开具10万的发票给对方吗
兼职员工报个税是报劳务报酬吗
是不是全国的电子税务总局都差不多。操作方式一样
老师你好,2022年3月我公司收到款项743600元,未开票,按无票收入申报了企业所得税,增值税按0元申报。2022年12月该笔业务开具发票,增值税申报时填报错误错误,将税额701509.43元,税额 42090.57元按负数填报,2026年税务稽查发现问题,本年度是否只需将销项税额通过以前年度损益调整就可以?
公司租赁的房屋签订了租赁合同,用电合同,电费合同交不交印花税
是的,代付的
同学,你好 你们付运费,物流公司给你开发票吗?
不开发票
同学,你好 那你开票给客户,也不包含运费
好的,那就需要把运费给客户退回去
同学,你好 不需要,你代付运费,需要收到这个运费钱
给客户开发票把运费开成产品就可以是吧?
同学,你好 你这么操作也可以
好的,因为客户把运费也用公户转过来了,正常的是客户付多少钱开多少发票,但是物流公司不给我司开发票,我司也不能给客户开运费发票,所以在考虑把学费开成产品和把运费给客户退回哪个更合适?
运费,打错字了
同学,你好 把运费给客户退回