好对的是的是这么做。

今年的政策研发费用100%加计扣除是只在1-3季度享受,第四季度不享受吗
10号公告对研发费用加计扣除优惠政策在10月份预缴享受问题作出长期性制度安排,明确2022年及以后年度10月份预缴申报第3季度(按季预缴)或9月份(按月预缴)企业所得税时,企业可以自主选择就当年前三季度研发费用享受加计扣除优惠政策 -----老师好!上面公告说十月份预缴申报时可享受研发费用加计扣除,请问老师:在申报一二季度时不能享受加计扣除政策么?
请问一下,如果第三季度不享受研发费用加计扣除政策,理由选哪一个?
老师,第三季度所得税申报强制享受研发费用加计扣除吗?税局打电话过来要更正申报呢,第四季度享受不可以吗
研发费用加计扣除政策,只能在第三季度或九月份预交申报时选择享受加计抵减政策?如果在其他季度或月份不可以选择吗。
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
以前75%扣除是全年享受,今年100%扣除只有1-3季度,第四季度的就不能算了
你好,对的是的,到时候在汇算清缴的时候你在享受。
那就比以前少了一个季度的费用了
费用没有少,加计扣除,少了一个。
比例从75到100,但是第四季度不能加计扣除了,不是少了一个季度吗
对的是的,少了一个季度的,但是之前季度预缴的时候也不能扣除啊,人家这是国家给了一个优惠政策,第三季度才可以的。
之前的每年都是在汇算清交才能做。
我们高企是第四季度才通过,所以第三季度没享受加计扣除,但是按政策的话我在第四季度的时候也不能享受,到2022年汇算清缴的时候我按几个季度的研发费用填呢
你好,全年符合要求的都可以。
哦,我知道了,就是前三季度是提前给你享受了优惠,本来是在汇算的时候才享受的!
对的是的,是这么理解的。