你好; 你是 小规模还是 一般纳税人类型。 季度超过了45万吗
请问老师图上是上季度开票软件里查的所有开的发票。然后下面红圈的金额是不是就直接是要缴纳的所有增值税的税款?就不用我再去计算了是吧?(我开的有两种票,一种是电子普通发票。一种是专票)
你好,老师,我想问一下,开票里的,增值税普通发票,增值税专用发票,增值税电子普通发票,增值税电子专用发票,这四个发票有什么不同?是不是前两者是纸质发票?后两者是电子发票?我们现实工作中,开哪种类型的发票多一些?期待老师的回答,谢谢
老师,想问下,增值税纳税申报表,小规模适用,里面的免税销售额,开的是3普通发票,这一栏填的就是开票金额吧,票上没有税额,直接就是填开票的金额吧?
我们公司,收到税务的那个要求,说我们今天之前要把我们系统上面所有的那个电子普通发票要开完,意思叫我们就是随便开,就是开点开金额出来,就是到时候就红冲它就是开一个负数,红冲它,但是我这边可能没弄过。然后我就把我们之前是查过剩,下11张电子普通发票我都开完了,我就是不知道,说电子普通普通发票是要开一张就就红出,就是开负数一张这样子,负数的那一张也要占用一张发票,所以现在就没有票了。 我就想问一下,在那个全店发票的系统上可不可以查回,我现在就是用税盘开的这些电子普通发票,查到后可不可以在全店系统上去开复数宏冲?
我们是小规模纳税人,2023年一季度开了44万的普通机打发票,我是不是44万要全额缴纳增值税,我开的发票上面就是单价数量金额,没有税!
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师 请问4月份员工个税已申报,现在发现有个别错误,个税申报还能更正吗?
请问老师民间非盈利组织需要调账,可是没有以前年度损益调整这个科目那我要怎么做用什么科目呢
为啥调整以前年度的收入计入收入科目,而不是计入以前年度损益科目?
@董孝彬老师你好,有中级问题请教
老师您好,请问做新电池销售,如果实施以旧换新的方式,或者以租赁电池的方式可以合理的避开开票吗?谢谢
老师,监管会计是干啥的呀?
老师,我们是运输公司一般纳税人,公司没有车辆,找个人司机代运,我们给他们加油,发工资。 现在加油费占收入的73%,税局要求我们写情况说明,请问这个要怎么写好!
抖音来客明细在哪里查看。
小规模。图上有金额。有一张十万的电子发票。其他的都是专票大概有180多万
老师您看看。是这个图
这个合计税额是不是就是所有的增值税税额?然后附加税是不包含的对吧?
你好 ; 是的。 你们现在是要全额缴纳增值税了。 你在1-3栏次去报 专票写2栏次 。 3栏写普票。 1栏是2%2B3栏次合计 ; 然后去填写减免表 减免2% 按1%缴纳增值税。附加税根据1%缴纳z
有些发票是开的3%税点的开票金额不用计算上是吧?
你好; 这个 要减免2%的 。 你先按实际开票的数据写
根据对方公司要求所有有几张发票是按照3个点税率开的。没有享受优惠政策
你好 ; 到时你 就无法减免哦。 假如你税务局不让你减免
我们既然开的三个点的就是不需要减免啊
你好 ; 那你就正常报 你的。 不减免 全额报税
请问老师利润表里面“税金及附加”怎么填呢?是增值税➕附加税吗?那附加税是从哪里看呢?增值税应该就是图片里那个合计税额是吗
你好; 根据你们附加税 印花税房产税 土地使用税这些来写。 不包括增值税和所得税;
那不是要先填增值税表格才能再填写这个“税金及附加”了吗?
你好 ; 是的。 先报增值税 在报 附加税 在去写利润表这些 (或者你自己先计算来报报表数据也行 )