
2021年12月份征期,增值税专普票清卡失败,原因:F50006:核心征管系统:增值税未申报或未比对。出现这种情况怎么解决?
提示本次远程卡情如下2021年12月份征期增税专卡败,漂50006核心征管系统值税中报对不通过(2021年12月份征增值税电子发卡败:核心征管统增值报比对不通过
甲企业为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。2021年12月1日,甲企业“应收账款”科目借方余额为500万元,“坏账准备”科目贷方余额为25万元,企业通过对应收款项的信用风险特征进行分析,确定计提坏账准备的比例为期末应收账款余额的5%。12月份,甲企业发生如下经济业务:(1)12月5日,向乙企业赊销商品一批,商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税),由于是成批销售,甲企业给予乙企业10%的商业折扣。(2)12月9日,一客户破产,根据清算程序,有应收账款40万元不能收回,确认为坏账。(3)12月11日,收到乙企业的销货款500万元,存入银行。(4)12月21日,收到已转销为坏账的应收账款10万元,存入银行。(5)12月21日,向丙企业销售商品一批,增值税专用发票上注明的售价为100万元,增值税税额为13万元,货款尚未收到。规定的现金折扣条件为2/10,1/20,n/30.采用总价法。(假定计算现金折扣不考虑增值税)(6)12月30日,收到上笔业务的货款,存入银行。(7)12月31日,计算应计提的坏账准备。要求:根据上述资料依次进行相应的账务
甲企业为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。2021年12月1日,甲企业“应收账款”科目借方余额为500万元,“坏账准备”科目贷方余额为25万元,企业通过对应收款项的信用风险特征进行分析,确定计提坏账准备的比例为期末应收账款余额的5%。12月份,甲企业发生如下经济业务:(1)12月5日,向乙企业赊销商品一批,商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税),由于是成批销售,甲企业给予乙企业10%的商业折扣。(2)12月9日,一客户破产,根据清算程序,有应收账款40万元不能收回,确认为坏账。(3)12月11日,收到乙企业的销货款500万元,存入银行。(4)12月21日,收到已转销为坏账的应收账款10万元,存入银行。(5)12月21日,向丙企业销售商品一批,增值税专用发票上注明的售价为100万元,增值税税额为13万元,货款尚未收到。规定的现金折扣条件为2/10,1/20,n/30.采用总价法。(假定计算现金折扣不考虑增值税)(6)12月30日,收到上笔业务的货款,存入银行。(7)12月31日,计算应计提的坏账准备。要求:根据上述资料依次进行相应的账务
1、APC有限有任公司为生产性增情院一般的联人,通用较车为1%,我纳晓用期气为402200100%,增法视的技明服为1个月,2802年2月生产经面情说如下。1)西天原材料取得防的程院系统开具的增值视专用发票55条,合计交强为1600000元,税额为25600元,均在法电期较内于以以证,并在本期全部中报医相通项税题,购实一合设备取待防的程控车统开民的清值税专用发展金项为130000元,我精为19300元,已通过认证:取得支付运费的增信税专用发票10份,金联为4630元,税率1%,均为到买原材料的运费·前丽取得但尚未认证的防伪税控不该开具的增值税专用发票2张,合计金额3006元,民调480元,本期通过让证,排申推抵扣。(2)本湖有80000元的外购材料网管理不善报度,其用负担的税获为134400元,有12000元的外购材料被盛身,所鱼担的税款为1920元-3)本斯销售产品开具防伪税控系统的增值税专用发票21张,合计金额1750000元,税额为280000元,请售产品并开具普通发票2张,合计金额为282500元;销售产品术开发票的金额为45200元;因销售产品提供运
郭老师,郭老师接,有个问题想请教
老师,营业经营范围有技术服务,我们是做建筑服务的,可以开技术服务6个点的专票吗
公司为粮食购销企业,1、购小麦预估入库,借:库存商品/小麦,贷:银行存款,2、开收购发票:借库存商品小麦,应应税费/应交增值税/增值税进项税额,贷:库存商品/小麦,3、现在2026.5月税务局要求红冲发票,进项税额转出,公司开了红字农产品收购发票,请问如何做账?另补交了增值税,城建税,滞纳金又如何做账
请问老师一个问题,7月申报6月的工资,其实这个工资是7月发的,有必要在7月申报吗
老师,我们商贸公司六月份销项特别大,没有进项,这个月如果能把进项开进来,可以跟税务局协商少交点税不,这个月发票开来了抵掉
一个公司账做不齐了,但是利润是亏损的,可能预估一个资产利润表。收入按发票报,可以吗?
实际支付给职工的应付职工薪酬比今年个税申报高,里面包含去年没发的今年1月发放 的工资
请问一下今年6月收到24年退回的多缴企业所得税怎么记账
老师,请问一下买卖合同印花税按照含税金额,还是不含税金额的啊
我们公司收到对方开给我们的一张发票是预付卡销售礼品卡 可以直接计入业务招待费吗