你好,12月份不需要删除的,你在一月份做处理,当时分录是怎么做的?

12月份发现一月份有一张专票认证做了进项税抵扣,原来这张发票是购买福利的,不能做进项税抵扣,这个月怎么处理
12月开成本票开多了70080元,这张发票的进项税在1月份已经抵扣认证了,现在1月份这张发票要开红字发票过来,那现在12月份如果我把这张发票的凭证删除的话,但是进项税又抵扣了,现在怎么处理合适呢?老师
1月份拿到一张进项发票1月抵扣了也入帐了,整理资料时候发现不见了这张进项发票,抵扣了怎么办??可以叫对方重新开??如果重新开的话已经抵扣了如何处理??
老师,我22年入账了12月的一张进项发票,这张发票当时认证为退税认证,1月发现这张发票有误,1月份我给对方开红字信息表的时候应该是已抵扣,还是未抵扣???
老师好,我有一笔材料,去年8月份进项认证了,9月份发现发票开错,开具了红字信息表,当月进项抵扣也扣除出来了,对方10月份开具红字发票,我又做了整张发票红字(这样相当于我进项税额多扣了一次),现在发现错误了,请问下我现在要怎么改正呢
老师,我申请数电认定,但是我在电子税务局上面不会操作,总是提示级别不够,还有就是没有核定票种,这个怎么弄
老师,怎么在网上查询会计事务所是不是真实存在的,在哪个网站查会计事务所公司
一次性收了三年的租金,增值税和所得税应该怎么缴纳啊,
公司改名了,重刻章必须拿旧的才能刻新的吗?若不需要是不是得登报之类的。
你好!老师,我进到电子税务系统里,查到取得的发票里,有些费用发票无人来报销,也查不到经办人,要怎么处理呢
一个药品是规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师晚上好,中级报名网址是哪个呢
老师,你好!给对方单位开具数电发票专票,可以不输入地址和开户行信息吗?谢谢
老师 请问我明天去税务所开通税务登记和税种核定,数电发票,需要带什么资料过去
老师,我想问一下,我们进项票开回来的名称是钢结构(厂家说都是这样开的),但是我们给总承包单位的是成品H形实腹钢柱 Q355B、成品热镀锌钢拉条 Q235B、地脚螺栓 M24、地脚螺栓 M27,这些名称和钢结构是一样的东西,在做结算资料的时候,是用的开票的这些名称,我就想请教一下老师,这种能正常抵扣吗?
当时是,借,合同履约成本—材料费62017.7 应交税费—待认证进项税额8062.3 贷,应付账款70080 发票税额已经认证抵扣
借应付账款贷合同履约成本,应交税费应交增值税进项转出。
好的,老师,因为这笔金额的附件出库单领料单都是和其他的金额做在一起的,也就是说一共开了14万多,只是退回其中这张发票,但是附件我还是用14万多的附件,还是只要本次付款部分的附件,退回这部分的附件我要取下来吗?
你好,不用的,之前的账上就不处理啦。
那我需要开红字信息表给对方对吗?让后这张发票也就不用退给对方了,对方开出负数发票需要给我吗?
哦,这个发票不用退帐,给你开红字发票,再给你一份,你做进项转出。
还有最后一问,这个跨年了在1月处理不需要用到以前年度损益调整科目,还是按照你刚说的分录做
合同履约成本不影响你的主营业务成本,不用。
但是我在12月底的时候合同履约成本都是转到主营业务成本里的,老师的意思是只要直接用到了利润表中那些损益类科目的才要用到以前年度损益调整科目吗?金额小的可以忽略不计
你好,对的是的,如果结转了的话,用以前年度损益调整来做,合同履约成本改成以前年度损益调整。
汇算清缴需要减少你的成本。
老师的回答我非常的满意,感谢
每次你的回答都满意,而且都能理解到位,能彻底明白有关这个问题的相关性
不用客气,工作愉快。