你好,如果是专票,开的3%能按3%来抵扣
老师,现在小微企业能开1%的专票吗? 如果能开,那我们收到抵扣进项按1%还是3%抵进项?
老师我刚收到对方给我们开的专票,税率是3%,现在政策还是延续1%.那他给我开的3%我们能按3%来抵扣吗?北京我们是
老师 我们公司在2022年4月份签订了合同 之前一直开专票给我们是3%,今天刚刚出来一个小规模纳税人增值税优惠政策,他们就按照1%开具专票了,他们说按照政策开具的,这样对吗?
老师,我们是小规模纳税人,开专票物业费原来是3%的税率,现在是3%减按1%的来征收,那我现在开票,不管是专票还是普票都按1%的税率开吗?
老师,对方公司是小规模纳税人他们开出的发票是3%的专票给我们,我们能进项抵扣吗?
老师:请问三家独立的个体户可以作为1家酒店管理有限公司的股东,以此来达到控股吗?4个都是独立的个体分别可以单独出售吗?
对外捐赠要交增值税吗
老师,申报个税,9月份申报个税依据8月份员工工资表吗?
老师,购入液压元件的会计分录,备注写着车牌号
老师就是原材料可以做研发费用吗,,做的话分录怎么写
2023年12月已经抵扣的进项税额 因为发票异常要求转出 之后发票正常后还可以转回 那么8月份应该怎么做转出分录?
项目结算下来多确认了几分钱,有影响吗,要不要吧这几分钱充掉
老师好,前期预付款多付了对方一元钱,一直遗留到现在,预付账款借方1元钱,账务上怎么去调平?
老师 对方连车带人为我们提供工程服务 应该给我们开什么发票
请问老师,餐饮活动当餐消费2倍储值,当餐3.9折。直接从储值会员卡里面扣。请问相当于打几折
好的,没影响就可以,谢谢老师
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦
老师 我年末固定资产清理的期末余额借方有余额 我需要做一个什么凭证吗
1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
我做的是内账,这个固定资产余额也不知道是啥之前我就做了一个固定资产清理的分录,现在固定资产清理期末借方有余额,我需要在做一个什么分录吗
1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
就没有一个东西了不知道是啥就是账上有这个钱,我就想给他清理掉,这样做内账才准确。不是做营业外支出啊
计入:资产处置损益的
好 谢谢 老师 那我就做净损失的这个分录吧
你好,对的,你的理解是对的
谢谢老师的指导
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦
我看快帐软件里就一个营业外支出/非流动资产处置净损失这个科目。你说的资产处置损益这是一级科目吗?在哪里能找到
资产处置损益这是一级科目,如果没有,计入营业外支出
有固定资产清理报废这个科目一级 能用吗
固定资产清理报废,一般不用
有资产减值损失这个一级科目 是不是要用这个
资产减值损失是指企业判断资产的可收回金额低于其账面价值而确认的相应损失。