你好,如果是差额交税的,你是收入减去成本,按这个来交增值税。 申报的时候,你的附表三扣除项目里面需要填写扣除的成本。

老师好,高新技术企业一般纳税人的报税,跟一般纳税人报税具体有什么区别呢?在报税细节上,谢谢
老师好,一个开差额发票的企业,一般纳税人,报税跟一般的企业有区别吗?谢谢
老师好,高新技术企业跟一般的企业在记账和报税上的区别是什么呢? 谢谢
老师好,高新技术企业跟一般的企业在记账和报税上的区别是什么呢? 谢谢
老师好,高新技术企业跟一般的企业在记账和报税上的区别是什么呢? 谢谢
因为有跨年的费用,红冲导致销售费用全年是负数,这个有关系吗?需要调整吗?税务会有风险吗?
老师,央企,职工福利费,春节费,支出的时候没有会议纪要什么的文件合适嘛?
老师,个税申报中,11月上个月多报的,或少申报的,我可以在本期的申报金额上减少或增加差额吗
老师您好,请问上海公司转到南京,电子税务局代办怎么不显示啊,代办事项没有呢,是什么情况啊
老师好,个税超过6万部分税率10%-速算扣除2040 但是如果我只超六万部分10000*10%=1000,还不到速算扣除怎么处理啊?
老师,之前会计做生产成本-原材料结转时多转了,有几个月份这个科目的余额是负数,年底是正数的,这个没有关系吧?
我这公司有一个和抖音账号直播的协议,投了一部分钱到时候按50%得到收益,这个计入短期投资么
老师,我在做分录的时候不是有一个应交税费吗,我是小规模,还没有达到应交税费的金额,但是分录是这样做的,我要怎么做一下分录冲平一下这个应交税费
申报2025年印花税,租赁合同是2025.04.01-2026.03.31,租赁含税10000元,这个租赁合同的印花税怎么填金额,
老师 如果我现在暂估费用比如8万 借 销售费用 8万 贷应付账款 暂估 8万 那么到汇算请假之前发票回来了 我需要怎么调整账 ?