您好,可以冲红处理。作废一般当月发生开票方未抄报税,受票方未抵扣,收回全部联次。

收到对方上月开出的专票,我这边未认证,现在需要退给对方冲红,需要怎么操作
我们收到进项票金额错误退给销售方,对方没有作废也没有红冲,我们也没有认证,现在怎么处理
老师,我们开给客户的专票客户已经认证抵扣了,客户说要冲红重开,对方给我们开作废信息表,需要把专票也退回给我们吗?
对方开错专票,好几个月了也没有红冲,发票也在他们自己手里,我们每次认证的时候都会看到,马上就要跨年了,我们怎么处理?联系对方红冲,对方也不弄。
老师 我们开给对方的发票,说还没有认证的现在要作废,重开,是我们自己要做红字发票申请吗,怎么能查到对方有没有做认证抵扣呢
老师您好!请问个体工商户需要建账吗
各位老师大家好,财务分析表怎么做呢,就是收入,成本这样的决算表
老师,12月开错发票,形成增值税税款没交,1月开具红字发票销项负数,留抵抵欠增值税,分录怎么写
老师,酒店(A)住宿客人餐食在另外一家餐饮企业(B)用餐,B企业可以给A企业开具转售的餐饮服务专票吗?
原应收SMXM16012601合同713100,该合同分别在信铭应退款SMXM180725(抵扣417076)、SMXM020825(抵扣110554.4)、SMXM050825(抵扣125100),共合计抵扣USD652730.4,余60369.6美元已收款;老师,这个分录怎么做
老师,我在自然人扣缴端中添加企业,为什么总是提示我企业信息不存在
实习生要交社保吗,不交有风险吗
老师,加的税点怎样直接开在发票上?老师,税点是什么意思?举个例子实际操作中
老师,加的税点需不需要额外在收一次税点费?
老师,支付资金占用费61752.06元,借资:990266元,怎么造利息计算表呢
我们已经跨月了这个怎么处理老师
你好,在开票系统找负数发票冲红上月开票金额。
是不是还要填写那个红字发票信息表
您好,要这样的。要开具的。